你好,按照发票的来,直接按照发票的之后来做就可以的。
老师,我们给供应商供货,他们那边在我们的货款上面罚款了2万元,无法给发票的。我们这边开票的时候是没有按照扣除罚款的开的,想问下对这个罚款我们企业要怎么做账,已经挂在应收款里面的
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
老师好,我们老板参加供应商的订货会,给的奖励5万,计提的年度返利5万,还有我们平时支出的费用4万,供应商在给我们开发票的时候,把这14万都扣掉了,我的库存商品应该怎么做账?按发票的金额做还是按订货时的单子入账?
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
老师这样的话,我成本就低了,交的税就多了
对的,是的,但是如果你按照返利之前再来填写的话,你没有发票的那一部分也抵扣不了所得税的。
我还没考虑所得税,增值税就好多
增值税也抵扣不了的,增值税它没有进项发票,根本就抵扣不了,
老师,我可以按正常的成本入账吗,然后在调整下进项税额,调成和发票一样,这样我的毛利就不多了
可以的,但是比如你的货物成本应该是28,对方给你开的是14,你按照28来做成本,你没有发票的那一部分,14的抵扣不了所得税,不是吗?
建议再去想一下的。
老师,是认可交增值税合适,还是所得税调增合适
你这种情况下,增值税、所得税都得交,都多交,因为你们根本就没有支付这笔钱,对方还多给你开发票吗?不可能吧
老板看我可烦了,总看我交的税多 ****
刚才说因为咱实际出钱就是这些,你没有出更多的钱,人家不可能给你开发票的,对方销售方他也是为了少交税款,他给你多开发票,他到多交税,他有没有收到这笔钱。
你可以跟你老板这么说,其实会计也想着给企业省税,但是咱没有那么足够的发票,没法多抵扣 实际购买的价格就很低