你好,按照发票的来,直接按照发票的之后来做就可以的。

老师,我们给供应商供货,他们那边在我们的货款上面罚款了2万元,无法给发票的。我们这边开票的时候是没有按照扣除罚款的开的,想问下对这个罚款我们企业要怎么做账,已经挂在应收款里面的
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、
老师好,我们老板参加供应商的订货会,给的奖励5万,计提的年度返利5万,还有我们平时支出的费用4万,供应商在给我们开发票的时候,把这14万都扣掉了,我的库存商品应该怎么做账?按发票的金额做还是按订货时的单子入账?
例子 我3月跟供应商对账的金额是5万 我拿到单的应该入库存商品 贷应付账款的 可是这个对账单里面有1万的货是我们帮分公司付款的 要收回去的 但是因为发票是开给我们了 收回去的时候 分公司就是扣除5个点出来 意思就是本来应该分公司给回 我一万块钱 现在就是给回9500
老师,请问一下,有这样一个问题,我们收客户的货款,是从某平台付的,中间就有贴现费,比如收100万元的货款,有平台贴现费10万,我们实际收款只收了90万,然后这10万的贴现费由客户承担5万,由我们的供应商(我们的供应商是可以找的)承担5万,10万的贴现费平台给我们开了发票,我们做到财务费用了,然后贷方是“其他应付款”,到时候客户承担的5万我们要给开发票,但是供应商承担的5万我们不会开发票,只是从应支付的货款中扣除,那供应商的这5万我们应该怎样做平呢?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
老师这样的话,我成本就低了,交的税就多了
对的,是的,但是如果你按照返利之前再来填写的话,你没有发票的那一部分也抵扣不了所得税的。
我还没考虑所得税,增值税就好多
增值税也抵扣不了的,增值税它没有进项发票,根本就抵扣不了,
老师,我可以按正常的成本入账吗,然后在调整下进项税额,调成和发票一样,这样我的毛利就不多了
可以的,但是比如你的货物成本应该是28,对方给你开的是14,你按照28来做成本,你没有发票的那一部分,14的抵扣不了所得税,不是吗?
建议再去想一下的。
老师,是认可交增值税合适,还是所得税调增合适
你这种情况下,增值税、所得税都得交,都多交,因为你们根本就没有支付这笔钱,对方还多给你开发票吗?不可能吧
老板看我可烦了,总看我交的税多 ****
刚才说因为咱实际出钱就是这些,你没有出更多的钱,人家不可能给你开发票的,对方销售方他也是为了少交税款,他给你多开发票,他到多交税,他有没有收到这笔钱。
你可以跟你老板这么说,其实会计也想着给企业省税,但是咱没有那么足够的发票,没法多抵扣 实际购买的价格就很低