借生产成本贷应付职工薪酬、累计折旧,制造费用, 借银行存款贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本dai生产成本。

老师好,我刚来这个公司上班,公司是饲料加工厂,平时都是客户把原材料发到我们公司,我们负责加工,然后加工好,代客户发给他的客户,然后他再给我们结加工费,请问老师我的账务应该怎样处理?比如,收到原材料怎么做,领料加工生产怎样做会计分录,完工产品入库怎么做?然后把完工产品发给客户怎么做?客户给我们结加工费怎么做?我们水电费,员工工资,包装费,运费,麻烦老师,教教我这些分录都怎么做?
老师好!我们是服装加工厂,加工一批服装,对方先是要我们帮他们垫付一笔6000元的费用,垫付的时候记在了其他应收款科目了,这个月加工收入开票时开在加工费中,现在收到了加工费,请问,怎么冲减垫付的6000元
老师你好,我们单位给甲方加工钢结构,收加工费,现在甲方支付的加工费是以工资的形式打到我们单位员工的账户,注意员工不都是员工,老师你能帮我看看这个风险有多少么?
老师您好!客户提供咖啡生豆和包材,让我们加工成咖啡熟豆袋装商品,我们没有加工厂,也是委托第三方加工的,请问,我们收取客户的加工费 开多少税率的发票?开什么项目?
您好!我们是客户下单的给我们,然后我们代为采购原辅料,收到后开始生产,然后发货给客户,分开收取代采购的材料费和加工费,应该怎么记账
我2月的进项>销项,超20万,如果不交税的话勾选抵扣是进=销,还是稍微大点,还是全部勾选合适?
本公司没有收到采购货品的发票,可以先开具增值税销售货物发票?我认为不可开具,但是领导硬是我要开具
老师,请问无票的福利费支出,我可以不放福利吗?直接单独一个无票支出科目,可以吗?反正无票不能税前扣除,福利费又有限额,这样两边重复了
2021年12月1日,某企业“坏账准备--应收账 款”科目贷方余额为1万元。12月25日,收回已作坏账转销的应收账款1万元;12月 31 日,应收账款余额为130万元,经减值测试,应收账款的预计未来现金流量现值为 118 万元。不考虑其他因素,12月31日该企业应计提的坏账准备金额为( )万元。 A. 10 B. 12 C11 D13
个体户今年1月变为查账征收,1月把税交了,1月至3月都没有使用开票,3月又变为核定征收,核定额度为季度33万现在注销的话,还需要交税吗
本公司没有收到采购货品的发票,可以先开具增值税销售货物发票?我认为不可开具,但是领导硬是我要开具
老师好 我们是劳务派遣公司 因用人单位违约 员工起诉需要赔偿 赔偿款打到我们单位 我们代支付给了员工 现在用人单位让我们开发票 这个发票咋开
个人所得税经营所得在哪里申报,流程
老师高新技术企业每年有要报的表吗
过期商品报废凭据及报废流程
也就是当收到加工费发票的时候,记:借:应收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费销项税 ,与平时销售一样记账对吧
你好对的 是这么做的
好的,那我们开销项加工发票的时候分类要注明加工费字样对吧
是的,对的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。