对的是的,在本月做

我是内账会计,我们公司每个月都分红,那我是不是要每个月月底都要把本年利润结转到利润分配未分配利润里边,然后再借利润分配未分配利润,贷应付股利——股东名字,然后再期末结账?
老师公司年初未分配利润贷方100万,股东A投资占比90%,分红给股东A怎么做账,其中1-2月本年利润未结转入未分配不需要管吧?股东A能分多少钱
老师,您好,公司上月给股东分红80万,账务处理,是在本月结转未分配利润吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
老师好!公司实收资本50万,2024年度未分配利润80万,准备分红,有股东要退股,公司2024年盈利的要溢价转让,这位股东投资4.5万,占比9%,溢价转让是分红前还是分红后转让?
固定资产入账是按照认证的次月还是按照固定资产开发票的次月入账
老师,小规模纳锐人吧,补缴的1月至9月社保,银行扣款是分了9笔缴纳也就是1个月1个月扣的,社保完税凭证也是1月至9月份分分开开了9张,做账可以把这9月份补交社保做一张凭证嘛
职工福利的不超过工资薪金的总额14% 这个工资薪金是税前金额吗? 比如 我工资税前是1万 扣完社保和税到手8000 意思是1万的百分之14。而不是8000的百分之14对吧
假如在明年1月代扣缴的个税,这个汇算清缴应该是算在哪年呢,在后年还是明年的3月
申请的条码费,应该入什么科目
老师,税务局的征纳互动人工客服是不是取消啦?感觉都看不见它了
捐赠支出的会计分录应该怎么做
老师,如果以前的资产总额超5千万,由于做账错误导致的,可以倒回去做账还是现在更正
老师,出口报关收入,取得的是普票可以吗
11月份的发票开多了怎么办 对方抵扣了
老师,帮我看一下,我这个分红的账务处理,做的对吗?(附图)
没有结转 借利润分配未分配利润 贷利润分配应付利润。
老师,我上面直接做的:借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-应付利润
借利润分配应负利润,贷银行存款,改成企业利润分配,应付利润, 贷应付利润, 借应付利润, 贷银行存款
谢谢老师指点
不用客气 周末愉快