您好,是原值和净值的差额吗这个?
老师,图片的分录是2个固定资产更新改扩建分配到原来固定资产里的,我图片上计算的制粉二车间现在的账面价值为1392000.84,那么现在应该按1392000.84重新计算折旧,残值,那折旧年限应该按20年还是原来剩余的102个月折旧?
请问下公司之前买回的固定资产已提折旧,后面公司分家了,按照扣除折旧后的净值重新入帐,那计提折旧年限为多少合适啊?
生产设备处置,转入固定资产清理 借,固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷,固定资产 请问老师固定资产是账面净值吗? 更新改造的后又提折旧了,这里转入清理时累计折旧是改建以后的折旧吗?
我们有一批固定资产,然后里面已经有一些资产已经计提折旧完了,也没有留下净值,就是全部都计提折旧了,已经折旧完了,也有一部分是没有折旧完的,然后现公司产权变更重新评估,就是把原来已经折旧完的资产又重新评估,变成有价值了,那我这个需要怎么入账?
我们有一批固定资产,然后里面已经有一些资产已经计提折旧完了,也没有留下净值,就是全部都计提折旧了,已经折旧完了,也有一部分是没有折旧完的,然后现公司产权变更重新评估,就是把原来已经折旧完的资产又重新评估,变成有价值了,那我这个需要怎么入账?
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
是的,老师
那这样的话,可以做固定资产清理,然后资产处置损益
例如公司7月要以净值入账,那么6月底做完固定资产折旧后,然后把所以的固定资产做资产处置了?还是7月份在做呢
这个是是6月底做的
好的老师,谢谢
不客气的,祝您开心
老师,清理分录为:借:固定资产清理(净值与原值差额部分),贷:固定资产,净损失为:借:营业外支出,贷:固定资产清理,可以这样做吗
可以,这个是没问题的,您好