您好,这个是没有写错的,摘要是对的,最后是相反的
甲销售给乙货物的同时,给乙用银行存款代垫了运费,后来乙用现金还给了甲 分录是 1借应收账款-价款+税款+代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方:借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗? 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么
帮子公司代付,代付过程中有收到第三方开的专票,税率1、3、6不等 垫付时,分录为:借:其他应收款,借:应交税费(进项税额)贷:银存。现在子公司归还垫付款 我们开了6的专票。那收到款的分录是:借银存,贷:其他应收款 贷:应交税费(销项税)这样对吗
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱,我挂的往来,借:费用等 贷:其他应付款—法人 目前公司现金余额不足,这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗?还是直接归还法人垫付款? 取现备用 借:银行存款—个人 贷:银行存款—公账建行 借:库存现金—备用 贷:银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧? 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢?借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
老师,货拉拉运输费员工垫付:借:销售费用-运输费432 贷其他应付款-XX 432 支付给员工运输费:借;其他应付款-XX 432 贷银行存款432 那如果这笔钱是客户那边付呢,我们收到客户的款怎么做分录
老师 请问跨区域建筑服务预缴所得税,今年预缴的,漏记账了,可以在6月补记吗?
事业单位处置固定资产账务处理
老师好,期初未缴税额是什么意思呢?
小规模个体记账是按每一个月份的帐度都要分别记录吗?比方说456月份,每一个月单独记账吗,还是456月份合在一起都在六月份做账
小规模个体记账是按每一个月份的帐度都要分别记录吗?比方说456月份,每一个月单独记账吗,还是456月份合在一起都在六月份做账
这个题d选项是错的吧?波动大不代表股价一直下跌呀,那我天天连板哪里会提升看跌期权的价值
小规模个体记账是按每一个月份的帐度都要分别记录吗?比方说456月份,每一个月单独记账吗,还是456月份合在一起都在六月份做账
老师好,帮我看一下这个为什么总是申报不通过呢?
社保基数没有算好6月不调7月开始调可以吗?
老师,我是单位,想问住房公积金属于强制性为员工购买吗?
两笔的摘要和分录都没错上班?您说的最后是相反的是指的什么?
对的,这俩是都没错的,分录对