你好,你当时是怎么做的凭证

您好老师,我想问一下,我给对方9月份开了张专票,对方现在已经抵扣了,现在10月份我正对这张发票不能开具红票吧
老师上午好,请问10月份我还没报税做账,现在有一张发票做了红字冲销处理。我想请问一下我做10月账的时候,那张红字冲销的票怎么处理。
老师你好,我想问下,我们公司上个月抵扣了一张进项发票,但这张发票有问题,这个月对方把我5月份抵扣的这张发票已经冲红了,我现在怎么在电子税务转出
老师您好,我这边22年12月份收到的进行发票已经做账了,现在对方又要让我们红冲,如果对方红冲了发票,我这边怎么做账
老师,一般纳税人9月份专票,已经抵扣,10月份红冲了,重新开,税务及账务上怎么处理?
老师 我 22.23.24.25 都是用直线法折旧 25年12月本月的折旧 需要把前面500万以下固资 一次性折完 要怎么操作
老师,买货物没有数电票,手撕票还行么?一个朋友通过我们公司开票,没进项,给我一些手撕票
老师,年底未分配利润年底转资本公积需要给股东缴纳个人所得税吗?
如果我这软件上,只有三个月利润报表,年底了,我怎么把本年利润结转到利润分配上
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
入了进项税额,已抵扣了
现在对方要我确认红字信息表
你好是啊,确认红字信息表才能开红字发票。
是谁开红字发票?
你好,当时的发票是谁开出来的?就由谁开红字发票。
购买方开吗?然后我这边怎么入账?
之前的发票我已抵扣了哦
你好是对方开的,销售方开。
你拿到红字发票你就做进项转出。
具体怎么做?
你好你当时拿到蓝字发票怎么做的凭证?
我入了进项税额的
那么我报税时要怎么做转出?
你好这个你拿到红字发票在申报的时候,附表二和主表进项税额转出里面填写。
会导致多交税吗
你好,你要勾选其他的进项来抵扣,不然的话确实会要多交一些税。