您好!如果当月交当月应交税费,应交增值税,已交税金。
老师你好,请问计提增值税和缴纳增值税的会计分录是这样写吗:1、计提时 :借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
老师我在当月计提增值税时候,做的分录是借:应交税费转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,次月缴纳时候是,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款,可是查账的时候这个转出未交增值税始终有余额,不应该是平了吗,请老师详细指导
计提当月增值税如何计提?可以直接计提借应交税费(转出未交增值税)贷:应交税费未交增值税
缴纳的增值税做账的话是 借:应交税费-应交增值税(计提)贷:应交税费-未交增值税(计提)借:应交税费-未交增值税(缴纳)贷:其他应付(缴纳)。这样做对吗
当月应交的增值税,当月计提借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税。贷,应交税费-未交增值税。下月缴纳的时候。怎做借应交税费-未交增值税,贷,银行存款。这样吗?
老师,从农户那里收购的生猪,可以开具9%增值税专用发票吗
老师,问一下厨房每天采购的食材,月底结账,对方开发票直接开一个总数可以吗?没有明细
2019年我单位和某市水利局签订10万合同,我单位开具了发票10万,收款8万,水利局欠款2万,水利局现在和我们签署了一个减免债务的意向书,希望我们减免1万,只支付1万 现在我能不能把10万发票冲红重开9万,对方会计说她不想翻以前凭证,已经记账了票不想动了,我答复他是我依然冲红重开,她愿意记账就记。不记也行。
老板是公司实际管理者,但是没有领工资没交个税,那老板拿有实名的火车票发票报销真实的差旅费,但实际打款给了法人的账户(法人是他老婆),这种要怎么处理合规
老师,我在申报个税,综合所得申报工资薪金所得里的社保公积金是只填写员工缴纳的部分吗?如果只填本期收入,会不会自动抓取电子税务局已经缴纳的社保数据?
老师,企业如果不符合小微企业335选择的话。还可以通过控制挽回吗
老板拿火车实名制的差旅费真实发票报销,实际报销打款给了法人老板老婆的账户,(老板没有在公司领工资),这种怎么处理合规呢
应交税费的填列方式,
老师麻烦一下,每个月录完凭证,用不用录接转成本和收入凭证
请问老师,这样做账务处理符合规范吗?