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我们公司中了个标,然后90多万技术服务费,然后呢 实际提供技术服务的是老板的另一个检测公司,然后他们提供的人员给甲方做的服务,目前需要给甲方开票,关于增值税这块,我能用13% 的税率抵扣6%的服务费发票吗?再就是我们和甲方的合同上签订的服务人员是老板检测公司的那些人,不是我们公司的人员,成本这块我怎么弄呢?

2024-06-24 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-24 14:41

你你好,能用13% 的税率抵扣6%的服务费发票;让负责检测的公司给你们开票,这样就有成本了咯。

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快账用户5004 追问 2024-06-24 14:45

检测公司是老板的,我们公司也是老板的,老板意思是2个公司都开票都交税麻烦,想着让我直接给甲方开票,然后检测公司不给我们开票了

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齐红老师 解答 2024-06-24 14:46

您好,那你找不到成本的呢。

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你你好,能用13% 的税率抵扣6%的服务费发票;让负责检测的公司给你们开票,这样就有成本了咯。
2024-06-24
你好,这个属于纯劳务合同,不需要缴纳印花税的
2026-01-05
可以的,你有经营范围就行。
2023-10-12
 你好;   B公司只是建筑劳务 ; 按照简易计税按3%开票的   
2022-08-25
同学你好,以下是针对该业务的账务处理及相关分析: 一、账务处理 1. 当为甲公司提供服务并确认收入时: 借:应收账款—甲公司 100 - 贷:主营业务收入 97.09(100÷1.03) 应交税费—应交增值税(销项税额)2.91 2. 甲公司打款至公户 60 元时: - 借:银行存款 60 - 贷:应收账款—甲公司 60 3. 对于甲公司打给兼职业务员个人的 40 元: - 由于这部分也属于公司收入对应的成本或费用,可先挂账。 - 借:主营业务成本/销售费用等 40 - 贷:其他应付款—甲公司代付款项 40 4. 假设后期与甲公司结算这部分代付款项: - 借:其他应付款—甲公司代付款项 40 - 贷:银行存款 40
2024-09-12
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