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老师你好 能否帮我大概整理一下 应纳税所得额 哪些需要调增,哪些需要调减 我有点搞不清楚

老师你好 
能否帮我大概整理一下 
应纳税所得额 哪些需要调增,哪些需要调减 
我有点搞不清楚
2024-06-24 15:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-24 15:22

同学你好!以下主要项目供你参考: 需要调增的项目: 超过规定标准的捐赠支出:捐赠超过税法规定的比例部分需要调增。 税收滞纳金和罚款:这些支出不允许在税前扣除,需要调增。 超标的业务招待费:超出税法规定比例的业务招待费用需要调增。 超标的福利费:员工福利费超过规定标准的部分需要调增。 未经批准的准备金:未经税务机关批准的资产减值准备等准备金需要调增。 其他不符合税前扣除条件的支出:如非经营性支出等。 需要调减的项目: 以前年度亏损:按照税法规定,可以用当年的应纳税所得额弥补以前年度的亏损。 免税收入:如国债利息收入等免税项目,从应纳税所得额中扣除。 投资损失:符合条件的投资损失可以扣除。 其他税法规定的扣除项目:如研发费用加计扣除等。

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快账用户7493 追问 2024-06-24 15:41

将来可抵扣,现在调增 将来应纳税,现在调减 调整符号和我想的相反 现在明白了

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快账用户7493 追问 2024-06-24 15:41

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-06-24 15:47

好的同学,不用客气

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同学你好!以下主要项目供你参考: 需要调增的项目: 超过规定标准的捐赠支出:捐赠超过税法规定的比例部分需要调增。 税收滞纳金和罚款:这些支出不允许在税前扣除,需要调增。 超标的业务招待费:超出税法规定比例的业务招待费用需要调增。 超标的福利费:员工福利费超过规定标准的部分需要调增。 未经批准的准备金:未经税务机关批准的资产减值准备等准备金需要调增。 其他不符合税前扣除条件的支出:如非经营性支出等。 需要调减的项目: 以前年度亏损:按照税法规定,可以用当年的应纳税所得额弥补以前年度的亏损。 免税收入:如国债利息收入等免税项目,从应纳税所得额中扣除。 投资损失:符合条件的投资损失可以扣除。 其他税法规定的扣除项目:如研发费用加计扣除等。
2024-06-24
你好 你说的 纳税调整 比如福利费这些扣除比例这些内容吗
2021-08-17
您好,会计利润+会计折旧-税法折旧
2022-05-29
你好 小微企业你需要调到A107040的第一行 填写你的这个差额。
2021-05-12
你好,是需要把管理费用-差旅费的全部金额写在账载金额里,如果是全部调增税收金额就填0,可以税前扣除是0
2022-03-30
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