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请问下,公司21年-22年有几张电费专票之前会计做的账是应交税费-待认证进项税额,但是后面一直没认证过,这个有关系吗?

2024-06-24 17:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-24 17:22

没事的,今年勾选后转入应交税费-增值税-进项就行

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快账用户8318 追问 2024-06-24 17:33

这个税局那边会不会问为什么之前一直不认证?

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齐红老师 解答 2024-06-24 17:34

不会的,发票没有抵扣期限的了

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没事的,今年勾选后转入应交税费-增值税-进项就行
2024-06-24
应该借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”。 之前已经做了待认证转进项税的账务处理,说明当时已经将待认证进项税额转到了“应交税费——应交增值税(进项税额)”中。现在发现之前漏记了这笔进项税额,需要进行调整,所以应直接借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”,贷记“以前年度损益调整”。 调整的会计分录为: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:以前年度损益调整
2024-07-19
你好 ;   可以的。 你可以 先做待认证 进项税处理。 可以这样处理的  
2021-10-12
你好   4月做的分录是借:管理费用 应交税费-待认证进项税    贷:银行存款  5月做 :借  应交税费-应交增值税-进项税 贷  应交税费-待认证进项税  自己去调整下分录   
2021-05-31
您好 借:管理费用 借方红字 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字 可以这样账务处理
2019-09-03
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