借:营业外支出 贷:库存商品(按仪器的成本) 之前已经将研发支出计入费用化支出,说明研发过程中的费用已经在当期损益中体现了,这部分不需要再额外调整。而赠送仪器时,将其从存货转为营业外支出

研发公司 研发出来的科研仪器 免费捐赠给了一个大学 怎么做账?
研发公司,研发科研仪器,赠送出去了两套给客户测试用,买的电脑(包括主机和显示器)也都赠送给了客户, 这个主机和显示器相当于我们研发产品的一部分组成部分,要和我们的机器配套使用, 这个赠送出去的电脑做什么凭证?
研发公司研发出来的仪器 赠送出去了? 以前都做了研发支出-费用化支出了,怎么办,现在接下来做什么凭证?
朴老师:老师 ,你把以前问的都不看,就当没问,现在什么账都没做,按照正规的方法,应该做什么凭证,从头开始捋一捋说一下, 我电脑也没做账,没做固定资产, 我想问现在开始做什么账: 研发公司研发出来的仪器 赠送出去了,以前都做了研发支出-费用化支出了,怎么办,现在接下来做什么凭证? 赠送的仪器当中还有其中买的电脑 ,是我们仪器的组成部分,当做显示器 应该怎么做账,把也电脑做研发支出吗?
研发的仪器 赠送出去了 应该做什么凭证? 之前买的材料都做了研发支出-费用化支出 接下来做什么凭证?
老师,请问我们公司有国外企业持股15%,现在国外企业退股,目前未分配利润是负数,直接把原始股转让给其中一个股东,这样操作的话,要先税务申报吗?还是直接工商变更股权就可以,谢谢!
老师,我们给班组、包工头或者其他开票方承担的开票税费可以税前扣除吗?
老师你好,(收入-成本)*0.13/收入这个公式可以推出本公司的增值税税负率,是吗
老师你好,房租押金,光收到收据,但是还未付款,这个怎么挂账
老师你好 我现在是小规模公司,收到一张进项专票,下个月升一般纳税人,请问我还可以抵扣这张票的进项税吗
老师,第三季度交了所得税,除了计提所得税,结转本年利润,还要提取法定盈余公积吗?谢谢老师!
你好,定额发票主要是什么业务呢
老师好,公司经营用的办公室就是老板之一名下的房子(一共两个老板),请问1,如果协商的每月2万元的房租,那么也要让他到税务局去代开发票过来吗?2,请问老师,如果他去税务局代开了房租发票,他要交哪些税?公司要交哪些税?谢谢老师,感谢
朴老师,拼多多已经退店了还能进去拼多多后台导该店铺的数据吗?
老师我的对公户收到钱,我做啦无票的服务费收入,需要结转成本吗?
赠送的仪器当中还有其中买的电脑 ,是我们仪器的组成部分,当做显示器 应该怎么做账,把也电脑做研发支出吗?
借:营业外支出 贷:库存商品(按仪器的成本) 然后接下来做什么凭证? 赠送的出去的需要交税吗? 需要报税吗?
同学你好 赠送的没开在发票上吗
赠送还需要开发票?
那你就计入营业外支出
老师 记营业外支出有什么好处呢?
借:营业外支出 贷:库存商品(按仪器的成本) 然后接下来做什么凭证? 赠送的出去的需要交税吗? 需要报税吗? 老师 你没回答我的问题
同学你好 这个视同销售就要交税 不做视同销售做盘亏的话就不用交税
老师 你能从第一笔凭证开始往下说吗, 我们做完研发支出了,接下来做什么凭证,一直到最后结账做什么凭证,不要跳跃着说, 凭证理一理
借:营业外支出 贷:库存商品(按仪器的成本) 就是这一个分录 没有其他的了 之前已经将研发支出计入费用化支出,说明研发过程中的费用已经在当期损益中体现了,这部分不需要再额外调整。而赠送仪器时,将其从存货转为营业外支出
除去电脑,剩余的零部件已经做凭证了做的研发支出,赠送出去的电脑做什么凭证? 也做研发支出吗? 还是做固定资产?
赠送出去的计入营业外支出 按账面剩余价值来 体现营业外支出和电脑的金额 前已经将研发支出计入费用化支出,说明研发过程中的费用已经在当期损益中体现了,这部分不需要再额外调整。而赠送仪器时,将其从存货转为营业外支出
借:营业外支出 贷:库存商品(按仪器的成本) 老师,库存商品不平啊,库存商品只有一个贷,借呢?
你之前购入电脑的时候计入哪里了呢 现在就按账面剩余价值做贷方
以前做了固定资产了, 接下来做什么凭证 说一下凭证吧
老师 你是说电脑买进来做什么凭证? 做借 库存商品吗?
那就借固定资产清理 借累计折旧 贷固定资产 借营业外支出 贷固定资产清理
怎么做比较好, 老师你说不做视同销售做盘亏的话就不用交税, 我们想要一个最好办法 ,不交税的办法 ,您给捋一捋 到底怎么做
就是我上面的分录 只要调增缴纳所得税 借固定资产清理 借累计折旧 贷固定资产 借营业外支出 贷固定资产清理
这个不交税的方法不是税法规定的处理方式吧?
这个是固定资产清理的分录 没有收钱直接清理了就是这样做分录