借销售费用 贷,其他业务收入 应交税费

研发公司,研发科研仪器,赠送出去了两套给客户测试用,买的电脑(包括主机和显示器)也都赠送给了客户, 这个主机和显示器相当于我们研发产品的一部分组成部分,要和我们的机器配套使用, 这个赠送出去的电脑做什么凭证?
研发公司研发出来的仪器 赠送出去了? 以前都做了研发支出-费用化支出了,怎么办,现在接下来做什么凭证?
朴老师:老师 ,你把以前问的都不看,就当没问,现在什么账都没做,按照正规的方法,应该做什么凭证,从头开始捋一捋说一下, 我电脑也没做账,没做固定资产, 我想问现在开始做什么账: 研发公司研发出来的仪器 赠送出去了,以前都做了研发支出-费用化支出了,怎么办,现在接下来做什么凭证? 赠送的仪器当中还有其中买的电脑 ,是我们仪器的组成部分,当做显示器 应该怎么做账,把也电脑做研发支出吗?
研发的仪器 赠送出去了 应该做什么凭证? 之前买的材料都做了研发支出-费用化支出 接下来做什么凭证?
小规模制造业 以前买了零件做了研发支出, 现在都不做研发支出了, 现在做的凭证说一下, 买零件报销做什么凭证,发工资做什么凭证(不是研发人员) 把凭证列一下吧, 直到结账
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
老师,你好,问一下招标代理公司24年的业务发票已开,中标方款已付,现在财政审计要求招标单位付款,我现在是挨个红冲中标单位的发票,还是直接给招标单位开票收款? 而且,红冲和开具的金额还不一致
建筑业,一般纳税人,下面的劳务队开个公司的1个点的普票机械租赁费发票,在备注栏没有备注项目名称和地址,这发票公司可以用吗?
老师,你好,问一下招标代理公司24年的业务发票已开,中标方款已付,现在财政审计要求招标单位付款,我现在是挨个红冲中超单位的发票,还是直接给招标单位开票收款?
专利类型:发明专利(保护期20年) 申请年份:2016年9月 入账时点:2025年3月 剩余使用月数:138个月 专利类型:实用新型(保护期10年) 申请年份:2020年11月年入账时点:2025年3月。剩余使用月数:68个月。 你好,看一下这个摊销的剩余月份都对着吗?
公司一台都没开始卖, 赠出去的 算是样品仪器吗?
可以的,你赠送出去的不是样品也可以。
老师 你回的对吗? 之前原材料做了研发支出-费用化支出 接下来 做什么凭证?
你好,这个是自己研发的还是你们自己买来的资产自己使用的? 不管做哪一个,都是按照我上面的来做。 如果是后者的话,没有成本。 如果是前者的话,你还没有做完,借库存商品,贷研发支出资本化,然后再做一个借其他业务成本贷库存商品。
哪一个不用交税 后者没有成本的怎么做账?
都交 没有不交的 没有成本只做视同销售的 借销售费用 贷,其他业务收入 应交税费
小规模要交税吗? 报税怎么报这个赠送的金额?
你好,需要视同销售季度30万才可以免增值税,超过的需要交1%。