你好,在23年做账还是 原分录红冲,不是调整利润

老师你好,开出了一张负数发票,是这样做账吗?借:应收账款 (负数) 贷:销项税(负数)主营业务收入(负数)
红冲去年的销项发票,企业会计准则,账务处理怎么做 借:应收账款-30000负数 贷:主营业务收入-30000负数 借:主营业务收入-30000负数 贷:以前年度损益调整-30000负数 借:以前年度损益调整-30000负数 贷:利润分配-未分配利润-30000 对吗?
老师,开具红字发票,分录是 借 应收账款负数,贷 主营业务收入负数 销项负数对吗?
23年冲销22年收入发票,怎么做分录,22年还是小规模纳税人,开的是免税发票,当时做的分录是,借,应收账款 贷,主营业务收入 。现在23年开负数发票,怎么做分录?
23年冲销22年收入发票,怎么做分录,22年还是小规模纳税人,开的是免税发票,当时做的分录是,借,应收账款 贷,主营业务收入 。现在23年开负数发票,怎么做分录?
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23年做账,但是开的负数发票,冲减的是22年的发票。
跟22年无关了,那个是23年发生的红冲,直接冲23年的收入
但是冲减的是22年的收入。而且增值税申报表上面,23年负数发票,不能填在当年当月增值税申报表里面,所以,不存在冲减收入。因为这个申报不了,去大厅申报的增值税申报表,大厅说的直接不填,负数发票金额,就可以了。
意思是在23年申报增值税的时候红冲当月的收入和销项税,
意思就是,我知道像刚刚那样直接做负数就红冲了,但是负数红冲了的话,就冲到23年当月的收入了,但是我们这边大厅申报增值税的时候,负数这笔是直接不用填的,所以,去过冲到当月收入的话,就影响到当月增值税申报表了。
那个是税局申报错误, 是可以冲当月的收入的。不然红冲了不是要多交增值税?红冲的意义何在?
但是税务局那边只能这样申报,我们基本上每个月都有红冲,我们这边税务局都说只能这样操作。
简直在胡闹,那么以前交的税不是多交了?你可以找税政和征管科的领导,大厅的业务员不是很懂的,一般都是临时工
没用的,大厅的人,就说只能这样处理,之前每次去找,都是这样,不会多跟你说一句话的,就说只能这样处理。
直接找领导,不能那样做,要维护自己的权益
23年的事情,而且找了好多次了,又浪费时间。所以,老板想着也是,算了,所以,现在就是账务上处理一下。
做账还是只能冲当年的收入,不能冲利润