借应付职工薪酬公积金、 借管理费用公积金负数

冲减多计提的个税会计分录如何做?
何时计提法定公积金?如何计算?计提法定公积金的会计分录?
公司如何做计提工资,社保、公积金分录
冲掉多计提的公积金 分录如何做
工厂人员的社保,公积金,工资,计提如何做分录
老师您好,老板做建筑工程的,没有进项专票,要怎么办
老师,个体工商户和小规模企业做账有啥区别。请点明个体工商户做账注意事项
老师,之前我直接把购买的金蝶两千多元/3年一次性入管理费用了,这不需要调整了吧
老师,定期定额户需要申报无票收入吗
老师,我们是建筑公司,关于保险,工地上工人3月受伤了,按医院有的发票已付款给受伤工人8万,在药店买的轮椅、盆、纸巾、药品等9万不在保险报销范围内的,也支付给了受伤工人,然后又单独赔付现款32万,共计支付赔款:8+9+32=49万,现在保险公司核定后给我们赔付了29万,这个账怎么做呢?
老师 甲方:资源公司 乙方:路桥公司 丙方:土建公司 乙方路桥公司欠甲方资源公司30万,丙方土建公司欠路桥公司100万,可不可以让丙方直接替乙方给甲方付款?
你好,深圳的建筑公司有项目在东莞,是不是也要在东莞的个税系统申报个税?
老师,查看国企工资表,他们说是涉密的,怎么查
老师小规模开专票可以开1个点吧!
公司不给上社保,工资薪金个税也应该申报吧?
金额都是负数么 还是 借-10 贷-10?
你好,我上面给你写的,或者你自己写的,这个都可以。因为我放的是借方证书,乙方的是贷方负数是一个意思。
我按照你说的做 差额更多了 你说的压根不对 我按照借管理费用负数 贷应付职工负数 这样做就冲平了 按照你说的做按照你说的金额填 我又差一倍的数据
你好,我上面告诉你的这个,你给我写一下账务处理。