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老师,我们工厂生产玻璃的,建账后发现,漏记一笔客户给的玻璃货款,现在想记这笔货款,分录怎么写?

2024-06-25 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-25 15:51

你好!这个借银行存款 贷应收账款

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快账用户1240 追问 2024-06-25 15:55

这样记的话,余额对不上

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快账用户1240 追问 2024-06-25 15:55

这笔是建账前给货款

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快账用户1240 追问 2024-06-25 15:57

建账时候漏把这笔货款加到期初数据里了

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齐红老师 解答 2024-06-25 15:59

你好!明白了,你借应收账款 贷营业外收入

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快账用户1240 追问 2024-06-25 16:02

老师,这笔货款早就已经收到了,没收到钱借方才是应收账款吧

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齐红老师 解答 2024-06-25 16:05

你好!你不是漏记了一笔吗

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快账用户1240 追问 2024-06-25 16:06

是啊,建账漏记得

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快账用户1240 追问 2024-06-25 16:07

建账前漏记得

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齐红老师 解答 2024-06-25 16:09

你好!然后呢,之前漏记了,现在想补充计入是不是

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快账用户1240 追问 2024-06-25 16:09

我的意思是,我是去年10月开始建账,现在我发现漏记一笔客户8月份给的货款

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快账用户1240 追问 2024-06-25 16:09

是的,分录应该怎么记

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齐红老师 解答 2024-06-25 16:10

你好!是啊。就补做就可以了,你期初没有这个,现在想补做进来。 建议你要补,就补2笔,一笔是销售有应收款,一笔是收到

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快账用户1240 追问 2024-06-25 16:15

那分录怎么写

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齐红老师 解答 2024-06-25 16:16

你好!比如借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 然后借银行存款 贷应收账款

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快账用户1240 追问 2024-06-25 16:18

一笔记银行存款,那余额对不上呀,老师

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齐红老师 解答 2024-06-25 16:21

你好!你收到了钱了没

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快账用户1240 追问 2024-06-25 16:23

收到了,建账前收到的,你现在让我放到银行存款,余额肯定对不上

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齐红老师 解答 2024-06-25 16:24

你好!那你都已经收到了,为什么还要补呢。可以不用补了啊 交易已经完成了

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快账用户1240 追问 2024-06-25 16:26

不补的话,应收账款对不上

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快账用户1240 追问 2024-06-25 16:27

算了,我去问别的老师

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齐红老师 解答 2024-06-25 16:30

你好!好的,你问问别的老师看看 你已经收完了,应收账款已经没有余额了。

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你好!这个借银行存款 贷应收账款
2024-06-25
您好,这个的话,这个付钱了吗这个
2024-06-25
你好,借:银行存款 贷:预收账款
2024-06-25
借生产成本玻璃 贷银行存款或者应付账款 以后转主营业务成本
2025-06-19
你好 押金1000元,客户转给我们,借:银行存款,贷:其他付款 我们转给玻璃公司,借:其他应付款,贷:银行存款 
2020-12-09
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