你好!这个借银行存款 贷应收账款

老师您好,客户在我们公司定的门窗,然后我们给他在玻璃公司定的玻璃,啦玻璃的时候需要架子,押金1000元,客户转给我们,我们转给玻璃公司!请问这笔一进一出的款怎么记?
老师。请教个事情。 我们公司去年发生了一笔业务。客户跟我们购买了一笔货物。我们也代开了普票给客户,现在客户要退这笔货其中一部分。那退货这部分货款的发票要怎么处理。
老师 我们是生产企业 付了一笔酱油瓶的模具款 但是这笔款是达到玻璃瓶制作数量才可以抵货款 这样的话开过来模具费的发票该怎么做账呢
你好 老师 我们是工业企业 现在有一笔业务没给客户发货也没收款 现在先开发票了 怎么记账呢?
老师,我们工厂生产玻璃的,建账后发现,漏记一笔客户给的玻璃货款,现在想记这笔货款,分录怎么写?
老师,我们老板个人名下的厂房,没有出租出去,要不要交从价的房产税
老师好!前期已增加固定资产,并计提折旧,后期又开了同一固定资产的剩余一部分金额,这个账务记在了在建工程,怎么结转这个剩余的开票呀呀?
老师,麻烦问下,我们对方要求我们发票项目名称开成是“现代服务*服务费”,那在营业执照上增加经营范围增加什么类
只给我了银行流水 还有上个员工做的表格银行账户付账流水全在一块了 我要怎么做表格比较清晰
老师,一个人每年有生计费6万元,可以采集专项扣除和专项附加扣除,一共是50000元,她有一个个体户扣经营所得税的时候用那6万元,申报了工资40000元,这种是不是也不会上个税,
郭老师,之前会计做的暂估是,借主营业务成本,贷暂估,我现在怎么冲
税务规定的大型超市空调新风系统,排烟系统,冷藏冷冻库等的折旧年限是几年?
老师,我家出口有轨电车,后期需要维修,然后免费赠送4万元的配件,报关单必须有金额,金额写的是4万,报关单也写了赠送。然后这个是免费的,所以不收外汇。这账怎么做?增值税是不是视同销售?然后所得税怎么办呢?账怎么做啊?
工程项目上私车公用,油费专用发票能进项抵扣吗?
老师,公司是做电线、电缆制造、风机、风扇制造、机械电气设备制造等,公司收进一张劳务*电机维修,做办公费还是制造费用
这样记的话,余额对不上
这笔是建账前给货款
建账时候漏把这笔货款加到期初数据里了
你好!明白了,你借应收账款 贷营业外收入
老师,这笔货款早就已经收到了,没收到钱借方才是应收账款吧
你好!你不是漏记了一笔吗
是啊,建账漏记得
建账前漏记得
你好!然后呢,之前漏记了,现在想补充计入是不是
我的意思是,我是去年10月开始建账,现在我发现漏记一笔客户8月份给的货款
是的,分录应该怎么记
你好!是啊。就补做就可以了,你期初没有这个,现在想补做进来。 建议你要补,就补2笔,一笔是销售有应收款,一笔是收到
那分录怎么写
你好!比如借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 然后借银行存款 贷应收账款
一笔记银行存款,那余额对不上呀,老师
你好!你收到了钱了没
收到了,建账前收到的,你现在让我放到银行存款,余额肯定对不上
你好!那你都已经收到了,为什么还要补呢。可以不用补了啊 交易已经完成了
不补的话,应收账款对不上
算了,我去问别的老师
你好!好的,你问问别的老师看看 你已经收完了,应收账款已经没有余额了。