你好!这个借银行存款 贷应收账款

老师您好,我们是一家一般纳税人门窗制造厂,专门制作门和窗户的,原材料都是采购的,也有专门的生产加工车间,玻璃也是采购的,有的时候对方需要我们就把玻璃安装上在出售,老师,这种的我把一个月的账做完后,我现在要结转,我不知道该结转那些科目,应该怎么结转呢,麻烦您说下,谢谢老师
我们门窗是委托别的单位加工的,自己不生产。加工收回的是固定窗和百叶,加上我们自己仓库里的原材料(玻璃,螺丝等辅料),一起发货给客户,客户自己安装的。比如这个月发给加工单位材料1万,加工完成之后我们入库,要怎么做分录?
老师。请教个事情。 我们公司去年发生了一笔业务。客户跟我们购买了一笔货物。我们也代开了普票给客户,现在客户要退这笔货其中一部分。那退货这部分货款的发票要怎么处理。
老师 我们是生产企业 付了一笔酱油瓶的模具款 但是这笔款是达到玻璃瓶制作数量才可以抵货款 这样的话开过来模具费的发票该怎么做账呢
你好 老师 我们是工业企业 现在有一笔业务没给客户发货也没收款 现在先开发票了 怎么记账呢?
老师,您好,请问公司收到政府的车辆报废补贴和更新补贴,该如何做账?
老师,国债的到期收益率已经包含了通货膨胀率了么?
老师,请问社保已经申报提交也划款了,当月又有新员工想缴纳社保,还可以再重新提交社保吗?(朴老师
平时报税时看到有工会经费?平时做账怎么没见过工会经费,这个是怎么使用的
老师,新政策下,贷款可以抵扣吗?
请问老师,个体户一个月开专票100万,和一个小规模公司一个月开专票100万,各自都需要缴纳什么税?能计算出来吗?
老师 过年给员工放的大米油要帮缴纳个税吗
非会计专业脱产考中级一年三科能过吗
老师,你好。我司是福州甲 生产公司,江西乙生产公司,有一销售订单,客户为丙公司。甲 和乙公司为同一个法人。如果乙接的订单,但是实际生产要在甲公司生产,因为客户离甲公司比较近,直接甲生产及发货,这个在税务上要怎么处理?能甲卖给乙,乙卖给丙,这样是是否多缴纳增值税和企业所得税,还有什么税务风险?
老师,我们从一家公司进货,都是先汇款对方再发货。(汇的款先借方预付账款-A)发货完再开票,我根据进项发票入库时,再冲预付账款,结果1月份还没入完,这家的预付账款贷方成负数了,是不是入库时重复了?
这样记的话,余额对不上
这笔是建账前给货款
建账时候漏把这笔货款加到期初数据里了
你好!明白了,你借应收账款 贷营业外收入
老师,这笔货款早就已经收到了,没收到钱借方才是应收账款吧
你好!你不是漏记了一笔吗
是啊,建账漏记得
建账前漏记得
你好!然后呢,之前漏记了,现在想补充计入是不是
我的意思是,我是去年10月开始建账,现在我发现漏记一笔客户8月份给的货款
是的,分录应该怎么记
你好!是啊。就补做就可以了,你期初没有这个,现在想补做进来。 建议你要补,就补2笔,一笔是销售有应收款,一笔是收到
那分录怎么写
你好!比如借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 然后借银行存款 贷应收账款
一笔记银行存款,那余额对不上呀,老师
你好!你收到了钱了没
收到了,建账前收到的,你现在让我放到银行存款,余额肯定对不上
你好!那你都已经收到了,为什么还要补呢。可以不用补了啊 交易已经完成了
不补的话,应收账款对不上
算了,我去问别的老师
你好!好的,你问问别的老师看看 你已经收完了,应收账款已经没有余额了。