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发现往年发票有问题,现在做红字处理,进项税额转出申报的时候是不是要更正每个月的增值税报表,如果对方在这个月又重新开,怎么做处理?

2024-06-25 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-25 17:20

你好,进项税额转出不用更正以前的报表,当月转出申报即可,重新开的正常使用

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你好,进项税额转出不用更正以前的报表,当月转出申报即可,重新开的正常使用
2024-06-25
你好,负数发票现在对方开出来了吗?
2022-07-14
负数发票开出来了没有,这种应该让你税务局那边给你退回来
2022-07-14
你好;    你之前这个发票是 勾选认证了吗 ?  你是 购买方这边嘛   
2022-12-13
11月份就需要进项转出,只要开了红字信息表具体转出。
2022-12-12
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