你好,同学,借现金2000 贷应收账款
老师您好施工单位,内账,收回施工工人工资2000是微信转来,还未做账,后面还要用这个现金发给工人2000怎么做账?我们贝账未用应付职工薪酬这个科目,不是过账1、转来时:借:现金贷:不知道贷什么2、借:工程施工–工人工资2000贷:现金2000
老师您好施工单位,内账,收回施工工人工资2000是微信转来,还未做账,后面还要用这个现金发给工人2000怎么做账?我们贝账未用应付职工薪酬这个科目,不是过账(未做过账,)现要做账贷方怎么做1、转来时:借:现金贷:不知道贷什么2、借:工程施工–工人工资2000贷:现金2000
老师您好我们是施工单位,内账,收回施工后工人工资2000是微信转来,还未做账,后面还要用这个现金发给工人2000怎么做账?我们账未用应付职工薪酬这个科目,不是过账(未做过账,)现要给工地付工资才开始做账贷方怎么做?1、转来时:借:现金贷:不知道贷什么2、借工程施工-工人工资2000贷:现金2000
老师您好施工单位,内账,收回施工工人工资2000是微信转来,借:库存现金贷:?2、后面还要用这个现金发给工人2000借:工程施工-工人工资2000贷:现金2000我们账未用应付职工薪酬这个科目,也不是过账,也没做借:工程施工贷:银行存款我们收的是现金
老师您好施工单位,内账,收回施工工人工资2000是微信转来,借:库存现金贷:?2、后面还要用这个现金发给工人2000借:工程施工-工人工资2000贷:现金2000我们账未用应付职工薪酬这个科目,也不是过账,也没做借:工程施工贷:银行存款我们收的是现金所以做的是借:现金,贷:什么?老师您好施工单位,内账,收回施工工人工资2000是微信转来,借:库存现金贷:?2、后面还要用这个现金发放工人工资2000时,借:工程施工-工人工资2000贷:现金2000我们账未用应付职工薪酬这个科目,也不是过账,也没做借:工程施工贷:银行存款我们收的是现金所以做的是借:现金,贷:什么?老师我发好多个了,您能详细看下问题吗?我只要收到工程单位给的费用款分录,打不了应收账挂,不然平不了
有的人在公司只交社保不发工资,社保个人部分也是公司承担,这个怎么入账呢
老师我这里有个小规模的公司,季度开了普票几万块钱,可以零申报了吗
老师,请问企业7月贷款920万,9月收到拆迁款1600万,请问拆迁款所得税汇算时这笔短期贷款可以还款抵消吗,谢谢
老师你好我是个体工商户,开宾馆的,我得税收方式是定额。征收,老师我增值税每个月不超过8万。麻烦您老师我没理解,我是没月不超过8万,季度不超过24万就不交税吗?
8月份有一张发票开错了,9月初冲红了,8月开的发票已经报税了,9月开的发票金额是不是要减去冲红这张发票的金额后报税?
老师,小规模可以差额征税吗。我们营业执照范围是这些,经营代理酒店房费,赚中间差价
请教如果在A公司工作,交社保,同时又在B处取得了劳务报酬,在汇算清缴的时候单位能发现吗
请问怎么申报出口退税的流程是怎样的?
委托代理机构支付的注册商标怎么入账
员工工资50400按劳务报酬还是工资申报个税合适?