您好 请问什么原因要收回 发放的时候分录怎么写的

老师您好施工单位,内账,收回施工工人工资2000是微信转来,还未做账,后面还要用这个现金发给工人2000怎么做账?我们贝账未用应付职工薪酬这个科目,不是过账1、转来时:借:现金贷:不知道贷什么2、借:工程施工–工人工资2000贷:现金2000
老师您好施工单位,内账,收回施工工人工资2000是微信转来,还未做账,后面还要用这个现金发给工人2000怎么做账?我们贝账未用应付职工薪酬这个科目,不是过账(未做过账,)现要做账贷方怎么做1、转来时:借:现金贷:不知道贷什么2、借:工程施工–工人工资2000贷:现金2000
老师您好我们是施工单位,内账,收回施工后工人工资2000是微信转来,还未做账,后面还要用这个现金发给工人2000怎么做账?我们账未用应付职工薪酬这个科目,不是过账(未做过账,)现要给工地付工资才开始做账贷方怎么做?1、转来时:借:现金贷:不知道贷什么2、借工程施工-工人工资2000贷:现金2000
老师您好施工单位,内账,收回施工工人工资2000是微信转来,借:库存现金贷:?2、后面还要用这个现金发给工人2000借:工程施工-工人工资2000贷:现金2000我们账未用应付职工薪酬这个科目,也不是过账,也没做借:工程施工贷:银行存款我们收的是现金
老师您好施工单位,内账,收回施工工人工资2000是微信转来,借:库存现金贷:?2、后面还要用这个现金发给工人2000借:工程施工-工人工资2000贷:现金2000我们账未用应付职工薪酬这个科目,也不是过账,也没做借:工程施工贷:银行存款我们收的是现金所以做的是借:现金,贷:什么?老师您好施工单位,内账,收回施工工人工资2000是微信转来,借:库存现金贷:?2、后面还要用这个现金发放工人工资2000时,借:工程施工-工人工资2000贷:现金2000我们账未用应付职工薪酬这个科目,也不是过账,也没做借:工程施工贷:银行存款我们收的是现金所以做的是借:现金,贷:什么?老师我发好多个了,您能详细看下问题吗?我只要收到工程单位给的费用款分录,打不了应收账挂,不然平不了
交了实收资本印花税和滞纳金,该怎么做会计分录
老师好,清包工简易征收开出去的销项票,分包出去一部分对方同样开进来的简易征收进项票,可以抵扣吗?
货已经发出去发票也开了,但是没收到尾款要怎么做账呀
老师,公司都是自己做表格的账,资产负债表咋做啊
老师,就是我们挂借款,现在原来借款的人员因其他因为,现在以别人的名义归还借款,那我要怎么操作呀
老师,请问其他应收款坏账准备年末需要转回,分录怎么做,谢谢
老师,请问应收账款补计提坏账准备分录怎么做,谢谢
公司是收购二手固态硬盘的,都是从闲鱼上购买,但闲鱼又不能开发票给公司,公司的成本票是问题,请问应该怎么办
开专票,客户名称及税号就可以了吗?
个体户定率征收的,需要客户开材料票回来吗,是不是可以不用