你好 收回来之前怎么做的

老师您好施工单位,内账,收回施工工人工资2000是微信转来,还未做账,后面还要用这个现金发给工人2000怎么做账?我们贝账未用应付职工薪酬这个科目,不是过账1、转来时:借:现金贷:不知道贷什么2、借:工程施工–工人工资2000贷:现金2000
老师您好施工单位,内账,收回施工工人工资2000是微信转来,还未做账,后面还要用这个现金发给工人2000怎么做账?我们贝账未用应付职工薪酬这个科目,不是过账(未做过账,)现要做账贷方怎么做1、转来时:借:现金贷:不知道贷什么2、借:工程施工–工人工资2000贷:现金2000
老师您好我们是施工单位,内账,收回施工后工人工资2000是微信转来,还未做账,后面还要用这个现金发给工人2000怎么做账?我们账未用应付职工薪酬这个科目,不是过账(未做过账,)现要给工地付工资才开始做账贷方怎么做?1、转来时:借:现金贷:不知道贷什么2、借工程施工-工人工资2000贷:现金2000
老师您好施工单位,内账,收回施工工人工资2000是微信转来,借:库存现金贷:?2、后面还要用这个现金发给工人2000借:工程施工-工人工资2000贷:现金2000我们账未用应付职工薪酬这个科目,也不是过账,也没做借:工程施工贷:银行存款我们收的是现金
老师您好施工单位,内账,收回施工工人工资2000是微信转来,借:库存现金贷:?2、后面还要用这个现金发给工人2000借:工程施工-工人工资2000贷:现金2000我们账未用应付职工薪酬这个科目,也不是过账,也没做借:工程施工贷:银行存款我们收的是现金所以做的是借:现金,贷:什么?老师您好施工单位,内账,收回施工工人工资2000是微信转来,借:库存现金贷:?2、后面还要用这个现金发放工人工资2000时,借:工程施工-工人工资2000贷:现金2000我们账未用应付职工薪酬这个科目,也不是过账,也没做借:工程施工贷:银行存款我们收的是现金所以做的是借:现金,贷:什么?老师我发好多个了,您能详细看下问题吗?我只要收到工程单位给的费用款分录,打不了应收账挂,不然平不了
老师好,公司现在要变更法人,公账上面挂着欠法人的其他应付款,这个需要先还掉吗,金额比较大,主要负责人不变, 就相当于换一个人来做法人,还是说直接变更就行了。
我有去北京的住宿+高铁票报销票据,2977.97元,可以从对公转入我的个人户吗?
老师,公司是商贸一般纳税人,购物平台给客户发的积分购物卷这些,平台要求我们开平台提供服务的发票,这样在开票系统里开哪项是合理的呢
老师好,请问下个体工商户经营所得年报,25的费用预付,发票是26.3月份,可以税前扣除的吗
老师您好,请问我公司是技术服务公司,员工购买肉可否报销
请问老师,一般一个服务类公司,比如现在的房地产评估公司,开票名称都是,资产鉴定*评估费,他的公司各项费用,比如管理费,成本什么的比例多少合适
简易注销是在电子税务局还是工商局
老师,电脑维修费开专票,项目,写劳务-维修费,13%的对吧
老师,个体工商户作为购买方或者销售方,发票抬头只需跟注册的名称一致就行,是吧?不是一定要带上(个体工商户)字样的吧
老师,我在汇算清缴填写年度财务报表时发现,前期会计应收应付预收预付这些没有进行重分类就填写了财务报表,申报的报表里面负数太多,现在年报时需要按重分类后填报还是不要管它?如果要进行重分类,那么要涉及到前面几年的财务报表的更正,如果更正税务系统会预警吗