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老师好!我做的是内账,沙场会计,这个沙场采砂权是我们的,我们找了加工费给我们洗沙,他提供各种票,那我收到票能不能直接做借生产成本—加工费贷应付账款—二级科目?然后月末结转借库存商品贷生产成本—加工费?

2024-06-26 00:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-26 01:01

你好,同学,你的做法是正确的!可以按照你说的分录即可!

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快账用户1327 追问 2024-06-26 08:36

或者说直接用委托加工物资—加工费这个科目??这样子更规范?

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齐红老师 解答 2024-06-26 09:03

你好,同学,你做内账的话,都可以!

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快账用户1327 追问 2024-06-26 09:18

那我用生产成本—加工费科目的话是不是需要结转?借库存商品贷生产成本月末借主营业务成本贷库存商品?这样才完整?

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齐红老师 解答 2024-06-26 10:06

嗯嗯,是的,需要结转的最后库存商品要结转到主营业务成本进入损益类科目!

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快账用户1327 追问 2024-06-26 10:12

那我这个会计分录完整没问题的对吧?

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齐红老师 解答 2024-06-26 14:13

是的,可以的,同学,没问题!

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你好,同学,你的做法是正确的!可以按照你说的分录即可!
2024-06-26
你好; 借应收账款或者银行存款 贷主营业务收入;应交税费-应交增值税 ; 你到时要把生产成本转到库存商品 ;转主营业务成本去 
2024-04-09
同学,你好,还是要从委托加工科目来处理的。 没有发票可以入账,但是不能税前扣除。,
2024-08-05
同学你好 生产车间的工资要计入生产成本
2023-07-28
你好,同学,暂估入库的金额是不含税的金额,比方价税合计100元,暂估入库87元。下月发票到了,一般是冲回暂估入库: 借:应付暂估款87 贷:委托加工87。 然后做蓝字分录: 借:委托加工87 应交税费-应交增值税-进项税额13 贷:应付账款100。
2022-07-03
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