同学你好 戈壁料这个是啥 材料名称?
老师们,我们是小规模建筑装饰企业,今年9月份承包了一个200万的酒店装饰装修项目,施工队是外包的,但材料我们负责采购,因为公司也是今年3月份成立的,现在办公室里的人及项目经理加起来也就10个人左右,老板找的亲戚做仓管,但他没有这方面的经验,还发牢骚说没经验,出纳自己定位她是成本会计,她用的是手动表格的办法,都一个多星期也没有弄出来入库单和出库单,这部分管理工作比较混乱,我想如果使用进销存软件并指导仓管员应该工作效率就提高了吧?但这部分成本现在老板不一定出,他说明年还有上亿的大项目,那么我想是不是有必要进销存软件呢?
老师好,请帮个忙,我家食品生产公司小规模纳税人,0税率。金蝶软件记账,成立半年左右。公司采购的原材料原会计都直接记在了生产成本里了。产成品也没有库存,生产多少不知道,用料多少不知道。所以我只能把生产成本里的原材料都算进去。现在有如下数据,主营业务成本:鸭蛋6248元,煎饼590.4.鸡蛋6794元,白糖4108元。生产成本基本生产成本7837元,辅助生产成本23705元,主营业务收入面包1261,粽子66720元,小程序平台1846.2,元,煎饼1030,鸭蛋12784元,鸡蛋9006元,白糖4108元。营业外收入:1691元。其中鸭蛋,煎饼,鸡蛋,白糖是库存商品,我们外购的,已经结转销售费用。粽子和面包是我们自己生产的。我是会计小白一个,月末结账这块我应该怎么结转?还请老师详细指导。借贷方向金额。必感谢,感谢老师不吝赐教!
老师好,我想咨询一下采砂场的会计分录,就是他这个入库我不知道咋弄?采砂权是我们公司的,但是找了一个人在场地里面代加工,加工费是31和5元,现在公司第一笔业务,买家打进来30000元,拉戈壁料,那我现在做预收账款?开销售票时做收入?那我戈壁料咋做入库?月末结转成本咋弄,小白一个求指导,
老师好,我想咨询一下采砂场的会计分录,就是他这个入库我不知道咋弄?采砂权是我们公司的,但是找了一个人在场地里面代加工,加工费是31和5元,现在公司第一笔业务,买家打进来30000元,拉戈壁料,那我现在做预收账款?开销售票时做收入?那我戈壁料咋做入库?月末结转成本咋弄,小白一个求指导,
旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的,价格一样,只不过是公司这边帮忙采购,然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,,因为原本是想走费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师,你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答:您好,买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问:那我是上个月做的账,已经结账,报表已经发给领导了,不想返回去重新做账,而且当时是收了好几个员工的钱,都是不同时间收的,一定要在这个月红冲重新做吗?不可以一笔做相反的分录,借其他业务收入,贷银行存款这样做吗?
营业收入是十四万两千左右
客户咨询公司1-6月份的抵扣票够了吗怎么查看呢,小规模公司,出了1-6月份的账务利润表的利润总额是三十二万左右,这个要怎么看呢
健康咨询公司,卖出养生类课程,这个开票应该开什么项目的票呢?
老师,在汇算清缴的时候增值税确认收入和所得税确认收入是一致的吗?比如捐赠支出视同销售的情况,当时增值税缴纳了税款,那么所得税汇算清缴的时候需要填A105010吗?
一般纳税人,建筑施工劳务多少税点
小汽车出租属于有形动产租赁吗?
老师,老师,借款凭证后面要附什么单据,不附可以吗
老师,如果供应商给我企业开发票了,但是他没有把电子版的发票给我 也没关系是吧,因为我可以在电子税务局里去查进项发票,如果查到了打印出来就行了
企业需要缴纳土地使用税和房产税,土地约30.85亩,农村用地大约2块,一季度一共需要缴纳多少土地使用税和房产税
你好,老师,我现在用快账做的账。用企业微信走审批,然后到月底的话直接把企业微信的审批单和凭证附件拖出来。月底再把快账上的记账凭证拖出来。每到月初的时候,我会把上个月的发票拖出来,有普通发票和专票。费用有专票的加到记账凭证里,没专票的也没管他。现在感觉就是这个发票有点乱,一个月下来记账凭证有好几十号。有些有普通发票有些有专用发票。有些没有票。有些要下个月再开。不知道怎么标记,感觉这个有点乱,有让我头疼,有什么方法针对这些发票直接可以把有发票的标记。没发票的也标识,500以下有收入的也标识。不知道怎么弄好。这个快账软件里面好像也没有这种标识。
就是沙子石子的一种
入库就要知道数量才可以 然后卖出去才可以出库并且结转成本 按制造业的来做就可以
问题就是我现在不知道咋入库?难道是对方给我开了加工费发票,然后我进生产成本—加工费贷方应付账款,接着就结转库存商品?
即便是入库也是给我们拉来一堆,没有数量,就是我们卖出去才给他加工费,按照卖出去的数量来结转库存商品?
你们是委托加工的吗
对,但是这个是内账,我直接做成生产成本了,没有进委托加工物资
那你得看产成品的数量 按这个分摊
那老师能不能给写一下分录?也就是说比如我现在收到10000元的加工费票,现在我们有三种库存商品,那就是我卖出去1种多少商品就根据加工费发票结转多少库存?
这个分录计算不了 借生产成本 贷银行存款 入库的时候算平均成本 借库存商品 贷生产成本 贷委托加工物资
最后贷方两个是2选一?那入库的时候库存商品下面有三种规格品,
不是平均分摊加工费吗
不是,比如库存商品沙子加工费是31元,石子是5元
那这个得让他们给你开对应的产品加工费是多少 不然没法分摊