您好,这个税率就是1%的税率开票的。
老师好!我有个问题想请教一下您:我公司是小规模纳税人,现有块土地出租需要开专票,商品和服务税收分类编码是现代服务商业营业用房经营租赁服务吗
小规模纳税人,帐篷场地租赁,我们开票开的是会展服务*场地费,税率是多少?3%?---------这个具体租赁餐饮的 一些东西 那这个东西的话就是3%。-------这个税率不对,不应该是5%的 你这个税收编码不行,它属于经营租赁。——————————不是3%,而是5的税率 为什么有的老师说是3%
请问老师,4月底税务告知连续12个月金额超500万要升一般纳税人,当时说5月1号开始就强制升为一般纳税人,但是我现在看电子税务局也没有变化,开票税率还是3个点,是什么情况?我们现在还按小规模操作有没有什么影响?
老师,我想问下小规模纳税人开经营租赁*车辆停放服务,税率应该是开几个点,我电子税务添加税收编码,只有5%,但是我们想开1%。请问怎么操作
老师好!我们是工程劳务公司,收到房租发票有点问题。房东是小规模纳税人公司,发票税率经营租赁小规模应该是5个点,可是对方按1个点开了(税费是我们承担),这种发票我们做账了有啥后果?税务后期会有啥风险?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思