没有关系的,四舍五入的差异,少交的税款可以放到营业外收入。
老师们,结转税时,发现对应不上。哪出问题了? 借:应交税金——销项税 229306.54 贷:应交税金——进项税 219599.26. 应交税金——转出未交税 9707.28 用科目余额表的数算出来,对应不上要交数额。是什么原因。科目余额表上应交税金是9135.80元。这个数也是对应得上报税系统的数。问题出在哪了?科
请教下,留抵退税上的营业收入与我们实际报表的营业收入金额不同,这个错误金额是系统自动生成的,去税务局查了也不晓得什么原因,税务局就要我们按错误的金额先提交,问题不大,就不晓得以后对我们以后会有什么影响不
请问分局让我把21和22年的工资表,与个税系统核对下,更正申报,请问我的工资表是68人,金额是331070对应的发放工资的记账凭证金额是326090,少申报了一个人,但是记账凭证金额和个税系统是对应,那这个少报的员工可以忽略吧,不然账对不上呀, 还有就是1月个税系统数据是一个人0申报,但是,呀,记账凭证以及工资表都是284190,我是不是?只要补报一月份个税申报就行了呢,二月份少报的信息记账凭证与个税系统金额一致就不需要管他呢
@郭老师 老师 我们要对一下2016-2023年的进项 账上的进项跟系统里没对上 2016年-2018年系统的数据恢复不了了 现在是账上少 请问老师我怎样把少的调平 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷方应该是什么呢?老师
老师,增值税报表的销项税额本年累计金额不对与我账上的对不上,查了原因是税务局系统问题少了0.02元,请问有没关系?
没有少交税款,每月的都能对上,就是到4月时累计金额不知道系统什么原因少了0.02元
那就没有关系,没有少交税款更不影响。