你好,你这个留抵税费上个月在什么科目下放着
上个月有留底税额,这个月销项大于进项,因为上个月有留底,所以这个月不用缴纳增值税,那我这个月的增值税怎么处理,需要在做一笔未交增值税的分录吗?
老师,增值税每月月末结转,上个月进项大于销项,记分录应交税费-应交增值税 - 转出多交增值税1300,这个月销项8000,进项5000,本月月末结转增值税分录该怎么写
老师,这个月销项税额18711,进项税额6816,上个月期末留底进账税额3万。期末结转增值税凭证怎么做呢
老师,这个月销项税额18711,进项税额6816,上个月期末留底进账税额3万。期末结转增值税凭证怎么做呢
老师,上月增值税留抵60000元,本月销项税额50000元,没有进项,这个月要怎么结转增值税呢?
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复,回复不对我投诉你
IPO过程中财务主要做什么
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复
对公付款,报销单后边附的原始凭证,发票,合同,打款回单,还有什么
正常留抵退税也是放在进项税额科目下的
我做在了转出未交增值税科目了
我现在有个问题就是前两三年的增值税一直没有结转,现在销项和进项科目余额都比较大,我应该怎么调整一下这个账务了?
你把余额一次性结转一下。
那这个月你还是借:应交税费-应交增值税-销119381.12 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税119381.12-58042.52=61338.6 应交税费-应交增值税-进项税额58042.52
然后借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税61338.6-29076.32=32262.28 贷=应交税费-未交增值税
那这个月应该缴纳的29076.32的增值税怎么处理?借,转出未交增值税,贷,未交增值税?
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税61338.6-32262.28=29076.32 贷=应交税费-未交增值税29079.32
那以后每个月怎么结转增值税?
以后如果进项大于销项就不用结转,如果销项大于进项就按上边流程转
到年末即使进项大于销项也按上边结转
我现在转出未交增值税贷方有余额怎么处理?
这个科目是不是没有余额?
是的,你把金额转到应交税费-未交增值税里边就可以了
未交增值税的余额代表什么?我现在未交增值税的余额刚好就是我全年缴纳的增值税,把这笔结转过去以后未交增值税的金额又大了呀
如果是6月账,未交增值税的余额是你7月申报6月增值税要交的金额。跟申报表那个金额是一样的
是的,所以你让我把转出未交增值税这个科目的余额转在未交增值税这个科目。这个未交增值税的余额不是就不对了?
1借:应交税费-应交增值税-销119381.12 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税119381.12-58042.52=61338.6 应交税费-应交增值税-进项税额58042.52 2.借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税61338.6-32262.28=29076.32 贷:应交税费-未交增值税29079.32 最后你申报未交税金额就是29079.32对呀
这笔我知道是对的,我的意思是我现在把两年的增值税调整完账务以后转出未交增值税这个科目余额贷方有123500元,这个要怎么处理了?
这个就说明要么以前销项确认多了,要么就是进项确认少了,需要查一下