您好,这个是没错的,这个分录的计算内容
老师,我们原来是商贸企业(后转制造业目前想转回商贸),一般纳税人,主要是销售音响等电子产品。所销售的产品是采用委托加工方式,由加工厂选取供应商,我司支付款材料货款并收取采购发票,供应商直接送材料到加工厂,加工完毕后直接发货客户,由我司收取销售货款并开出销售发票。目前我们账上存货有原材料约690万,在产品36万(加工完就发货,并没有库存商品),应收约760万,预收约865万,应付约580万,其它应付款约480万,全年销售约3000万,目前账上会有什么税务风险,以及该如何调整、平账?补充:实际加工厂是老板另外一间企业,并未支付任何加工费(含发票)
老师,我司费用报销和发工资的是用老板的私户付的,外账一般是借老板的钱付,挂了其他应付款,目前其他应付款挂账有100万左右了,其他应付款跨年未清掉的话,会涉及哪些税务风险呢 想清掉这100万其他应付款,但公户不够钱,用法人的个人账户转钱进去,账务处理入实收资本,缴纳印花税,到12月份将公户的100万转到法人的个人账户清掉其他应付款,这样可行吗
老师,请教一个问题,就是老板不注入资本金,以借款的方式借给公司,这样就是挂的其他应付款,老板每个月看到资产负债表,就让我手工推算他借进来的钱在哪里了,我用货币资金加应收账款减应付账款减预收账款加预付账款再加不含税库存商品*1。13得到含税库存金额,再加上利润表的亏损今年累计金额,是不是就应当时老板借进来其他应款的贷方余额,我每闪算的都有差异,也不知是什么原因。
老师,你好。 外贸企业,客户支付C&F金额,40000 其中海运费3000 怎么做分录呢? 应收账款 40000 主营业务收入 37000 其他应付款 海运费 3000 这样吗? 要是我把海运费做成销售费用呢? 借 应收账款 40000 贷 主营业务收入 37000 贷 销售费用 海运费 3000 付海运费时 借 银行存款 贷 销售费用 海运费 这样好像不对了 只能做成其他应付款,不能做到成本里吗?
老师,在茶馆做财务,客户没消费茶叶,销售人员送茶叶给客户当做培养客户,老板让我入账借方长期应收账款,贷方主营业务收入,等下次客户过来消费,产生毛利润再减去这比长期应收账款算提成,而账上这笔长期应收账款放销售费用,这样做账有没问题。
老师我去年调了减了一笔收入,不应该调,现在需要调回我应该怎么做
什么情况下一定要过度应付职工新酬的,过度应付职工薪酬的是不是一定要报个税,如果分不出每人发放多少金额呢
建筑企业收到的什么类型的发票要求要注明工程地址和名称
@董孝彬老师,我上传的图片让技术删除一下
一个公司俩个银行账户,基本户打款到一般户1万 借:银行存款一般户1万,贷:银行存款基本户,按基本回到入账了,那一般户银行回单还需要做账一次吗
去年漏记一笔营业外收入 怎么写分录
老师,今年6月份公司买的20万的车,折扣的账怎么做呢,一次折完吗
老师,25年的社保基数按24年本人的平均工资算的话,中途来公司的员工怎么算?
一般纳税人公司出租自有房产,税率是多少?是按收取租金的不含税价的12%交房产税吗
问一下老师,这个融资租赁支付的利息是进入固定资产还是财务费用?
毛利润(销售收入-销售成本-运费-其它支出费用)+客户应收账款+供应商预付账款-应付未付账款+账户余款。这样算出来不等于他的投资款数,应该咋查
销售收入,销售成本,运费都没错,预付给供应商的预付款,客户欠的款应收账款,账户余额查的也是对的,应付未付的运费金额也是对的!但是是挤出来这个投资款额度!跟实际投的差1万,不知道哪里出了问题
您好,现在的话,等于说,差额不等于投资款,这个是把
是的老师
收入啥的,这个对不对
收入有一笔是这样的,他们个人户购货25元,卖了26元,个人户转到公户25元。
那主要是现在的话,也不好和对这个
等于差了1元,私户没有转到公户。
就是不知道问题出在哪里了?
要不就直接调整,这个
内账,没办法调整
直接转到费用科目算