你好,他拿回来的发票和实际购买的是不是一样?

老师你好,我们公司员工报销,有发票,但是给打款不是给我们的人呢这样可以吗?
公司员工拿发票来报销,是员工自己先垫付的,所以直接公户转给这位员工了,结果会计说要先提备用金给我,再转给员工,我是出纳,难道我这样直接公户转给员工不行吗?发票是一张年检费,但是是这位员工垫付的钱,发票抬头是开给公司的。
员工去医院看病当时出院没有通过医保结算,发票拿回公司报销,但是她后来自己也有去医保报销,这样发票可以入公司账税前抵扣吗?
公司员工去外地出差,钱都是老板先付的,员工出差回来后拿发票报销,然后挂老板账。比如,A出差老板给A一万元,A回来后拿,五千发票来财务报销。财务做账,借:销售费用,贷:其他应付款-老板。只有发票,没有老板付给A的付款证明。这样可以吗?会有风险吗
员工拿来报销的发票,我们的费控系统识别到商户经营状态异常,还有的显示个体工商户未按照规定报送个体工商户年报,这样的发票可以给报销吗
你好老师,企业购销合同印花税包括所有的销项票和进项票的总合计金额吗?
安全生产管理证书,公司去报名费,让员工考,这个报名费,会计分录怎么录?
老师,就是个体户一般纳税人进的石头,有转账记录,没有发票,能做成本做税前扣除吗
老师,贷款担保费入什么科目
送客户烟和服装进招待费可以吗?
老师:您好!如果上两年是亏损,今年第一季度是盈利的,那么这个第一季度还要预缴所得税吗?今年第一季度还不能弥补完上两年亏损的
老师好,固定资产折旧已计提完,资产还在,有净值,需要做账务处理吗?
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?老师可有详细的分录?如发工资,代缴代扣社保等按1,2,3来,感觉上面分录有错误?
企业所得税汇缴资产折旧,累计折旧这行含不含本年折旧的折旧额?
老师,供应商按照采购量,返利现金给到我们,收到返利现金应当如何入账
发票都是开具的出差发生的内容,比如餐费,住宿费,招待客户发生的娱乐费什么的
你好,出差的住宿费可以抵扣增值税,其他抵扣。
那我拿到这些票回来可以抵消账上付出去的款吗
可以的,可以这么做的。