同学你好 这个可以的

老师好,员工没在公司买社保,然后他报销费用都有正规发票,刚好老板之前有很多笔从个人账户转到公司对公户借款,那员工这笔有正规发票的我不转账,可以直接挂老板的往来吗?借:费用类 贷:其他应付款,然后员工报销直接走个人账户报销
我们公司经常有业务员去外面先垫资,去外面差旅费,汽车邮费,住宿费拿一些票回来再报销,比如业务员叫王新,但是业务员拿回来的报销单子上是什么快捷酒店呀,因为有发票拿给财务,所以财务就从公账转给王五个人账号上,这种情况我们公司该如何做分录,借方 销售费用-差旅费,贷方 银行存款,还是借方 销售费用-差旅费 贷方 其他应付款-王五,借方 其他应付款-王五 ,贷方:银行存款
公司员工去外地出差,钱都是老板先付的,员工出差回来后拿发票报销,然后挂老板账。比如,A出差老板给A一万元,A回来后拿,五千发票来财务报销。财务做账,借:销售费用,贷:其他应付款-老板。只有发票,没有老板付给A的付款证明。这样可以吗?会有风险吗
像公司给老板报销了1万,其中有2千是业务招待费,但是这2千超出今年销售(营业)收入的0.5%”,所以这 2千怎么处理? 本来报销1万和老板拿回来1万的发票,我做账的分录是: 借:其他应付款1万 贷:银行1万 借:管理费用1万 贷:其他应付款1万 那现在这2千不能入账怎么处理比较合适,合规?将这2千发工资和申报个税的形式可以吗?
老师,请问,我公司做工程的小规模纳税人,因为没有进项发票,所以成本就暂估,而且以后也没有票,收到甲方的款后,老板从公司账户以借款的形式拿钱出来付给施工队,施工队也是没有发票给到我们的,这样的话,我要把应付账款跟其他应收款冲掉的话,我可以这样做分录吗?老板取钱出来:借:其他应收款,贷:银行存款,实际支付出去了,红冲暂估的成本,再做一笔:借:主营业务成本,贷:其他应收款,到了所得税汇算清缴了,就把这个付出去的钱做个纳税调整,可以吗?
老师这个是电商账务处理。我有一点一直没明白。当时购买了1130元商品含税的。这个100元积分当时是1130里面的已经加税分离了。那100不已经交了税吗。那么为啥兑换的时候买了2260元商品用交了税那100冲抵货款了。那为啥最后兑换的时候还要用2260去加税分离啊。不应该扣掉我已经交过税100元用2160做加税分离吗。这样100元那积分不是交了两遍税吗?
老师,递延收益和其他收益是不是其他流动资产?
老师,新年好。咨询下,我们是社会工作服务中心,我们有总部,请问一下,损益类科目怎样区分限定类型
工商年报中社保缴纳金额包含个人金额吗
请问老师小规模纳税人,季度30万,月10万,请问如果季度不超过30万,但是有一个月超过10万还能满足吗?
请问老师,小微企业335是满足一个就是,还是得3个都满足
老师 请问外墙防水高空作业费可以开现代服务发票吗?
1 月开票 2 月预缴所属期 1 月异地税款,1 月怎么记账
请问老师,单位是加油站,加油给客户的时候,有的客户是要发票的。请问针对这些开具单位发票的加油收入,是否需要申报印花税。
没有中级能找到代理记账会计的工作吗