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老师,之前有个错账挂的是 借:应付账款 _服务费 贷:银行存款,这个账如何平,相当于之前没有挂账,直接支付,相当于这个业务已经结束了,钱也支付了,但是这个应付账款在挂着,如何处理?

2024-06-27 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-27 10:05

你好,对方给你提供了货物或者是服务吗?

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齐红老师 解答 2024-06-27 10:05

如果是的话,借管理费用等待应付账款。没有发票也可以做,但是抵扣不了所得税。

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快账用户6099 追问 2024-06-27 10:07

这样就管理费用,增加了,我是半路接的代理记账的账,和原来的不会冲突吧!这样是不是相当于补一个分录

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齐红老师 解答 2024-06-27 10:09

你好,这个不会冲突的。

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快账用户6099 追问 2024-06-27 10:24

老师,这个分录后面的附件付什么?借:管理费用 贷:应付账款,找以前的发票吗?

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齐红老师 解答 2024-06-27 10:26

你好,有实际业务的证明就行

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你好,对方给你提供了货物或者是服务吗?
2024-06-27
这个钱要是没付是计入其他银行付款要付的就正常计入银行存款。正常计入长期待摊费用入账就可以。
2024-03-11
那你这个直接转到营业外收入就可以了。
2022-01-13
当年的借银行存款、贷应付账款、 借应付账款、借主营业务成本负数。
2025-03-04
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