16795加16795×0.0106按照这个来计算的
2.黄河公司(增值税一般纳税人)拟外购一批原材料,若从甲企业(一般纳税人,增值税税率为13%)处购入含税采购价格为1000元(含税)若从乙企业(小规模纳税人)处购买,含税采购价格为880元,可取得征收率为3%的专用发票。请问应从何处购买原材料?(城建税税率为7%,教育费附加征收率为3%、地方教育附加征收率为2%)
2.黄河公司(增值税一般纳税人)拟外购一批原材料,若从甲企业(一般纳税人,增值税税率为13%)处购入,含税采购价格为1000元(含税);若从乙企业(小规模纳税人)处购买,含税采购价格为880元,可取得征收率为3%的专用发票。请问应从何处购买原材料?(城建税税率为7%,教育费附加征收率为3%、地方教育附加征收率为2%)老师这道题又怎么写呢
黄河公司(增值税一般纳税人)拟外购一批原材料,若从甲企业(一般纳税人,增值税税率为13%)处购入,含税采购价格为1000元(含税);若从乙企业(小规模纳税人)处购买,含税采购价格为880元,可取得征收率为3%的专用发票。请问应从何处购买原材料?(城建税税率为7%,教育费附加征收率为3%、地方教育附加征收率为2%)
小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税的销售额的填列,说法正确的有()。 A.应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次 B.对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算仅填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额” C.对应减征的增值税应纳税额按销售额的1%计算填写在《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次 D.填写于《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》相应栏次的“销售额”为含税销售额÷(1+1%) 『正确答案』ADE 老师:请问C是为什么错了?
小规模纳税人开3个点的专票 不含税金额为16795元 在甲方承担增值税及附加税的情况下 应该收多少钱 (附加税税率(7%+3%2% 减半征收)
老师,这个分录是什么意思,有没有问题,应收不应该在借方吗
底新是1800,月数有31天,上了28天班,要怎么算工资
请问我公司因为经营上面要节省开支,辞退了两个老员工,每人各补偿了五万多元,直接打给被辞退的员工的,有辞退的合约书和辞退补偿金合同,员工签了字了。但是没有发票,这个公司可以入账作为公司的成本支出吗?
电商京东平台2024年数据可以查的到吗??
老师好,请问下,小规格纳税人开运输发票,税率是几个点的
公司有六个股东 股东要是有报销 可以公户打款吗? 股东未在公司担任职务,未交社保 不发工资的那种股东。
老师您好,做成本核算时领用的原材料是不是都做到产成品成本里,卖废料时就没有成本了
你好,老师,我们企业是做食品加工的。经常会有老板给食品研发人员几笔研发费用,让他用于研发新的产品。因为这个的特殊性研发新的产品买一些材料啊,包材啊,因为量比较少,没有发票的。但是总体研发一个新品出来合计要花费五六万左右,请问可以作为企业的研发费用吗?没有发票的情况下,应该怎么操作呢?
老师发票抵扣发票的税额415.2和税务局有效抵扣额408.5有差异,怎么做账呢
老师好,我们用的是金蝶财务软件,是业务和财结合的模式,一般是录销售订单时生成收入凭证,生主营业务收入下2个二级科目:销售商品收入和提供劳务收入、主营业务成本下也是2个二级科目:销售商品成本和提供劳务成本;库存商品是没有二级科目的。现在9月有出口业务,想区分内外销收入和成本 ,请问金蝶软件上收入、成本、库存商品科目都要设置吗?如何设置?谢谢。
老师 是16795*(1.03+0.07+0.03+0.02减半)吗
你好,我按照1%来算的,你再修改一下吧。把上面的我的那个0.0106改成。0.0318。
老师 我是想算最后应该收甲方多少钱 不含税金额加税额的总金额
你好,价税合计加上附加税