借:库存商品10000 贷:应付账款 10000 另外5000等收到货再做
老师,我有一家供应商9月支付货款15000,11月份支付18800,发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000(因为11月份才收到发票,所以11月份才做 借: 库存商品15000,贷:应付账款 15000)==》请问,这样做可以吗? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 库存商品 18800,贷: 应付账款 18800, 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的,借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做,可行吗?
老师,我有一家供应商9月支付货款15000,11月份支付18800,发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000(因为11月份才收到发票,所以11月份才做 借: 库存商品15000,贷:应付账款 15000)==》请问,这样做可以吗? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 库存商品 18800,贷: 应付账款 18800, 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的,借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做,可行吗?
付了一笔款15000,到货10000,会计分录《小规模》 借:应付账款15000 贷:银行15000 借:库存商品10000 在途物资5000 贷:应付账款 15000吗?
付了一笔款10000,到货15000,会计分录《小规模》 借:应付账款10000 预付5000 贷:银行15000 借:库存商品15000 贷:应付账款 10000 预付5000吗?
小规模购货,会计科目是借 应付账款10000,贷 银行10000 入库 借 库存商品10000 贷 应付账款10000 结转成本 借 主营业务成本10000 贷 库存商品10000 请问一般是按收入的80%结转成本吗?
老师,我们货代给我们开了经济代理服务*代理海运费5万多,是带6%税点的专票,影响我们使用吗
老师,2024年汇算清缴有退所得税,是不是做借:未分配利润贷:应交税费—应交所得税
老师,我想问问个人成立了一个个体,这个不用申报个税吧
没有发票,现在只是贷款下来了还没有进行下一步处理,就是看现在要怎么处理好点
老师好,麻烦问下,报税利润表这个上期金额,是报送的去年1-2季度的累计数,目前没带出来,我要是找的话,去哪里找到呢
老师,我们公司是有些税是月报,有些税是季报,那属于小规模还是一般纳税人,适用会计准则是:小企业会计准则,我反复听了还是不知道我这个公司是小规模纳税人还是一般纳税人[破涕为笑]因为里面有些是季报,有些是月报。
你好,残疾人就业保障金0申报怎么报,提示我人数不能为0,工资总额也不能为0
物业会计中收物业费,物业费如何通过预收账款每月结转主营业务收入呢
3月份出口了两条柜,美金总价是47880元,因为没及时申报,要改 3月份的申报表,现在的问题是:47880元的美金,我是哪天的汇率来计算成人民币申报
普通上收到库存商品出现副数,要怎么写分录