借:应付账款10000 贷:银行10000 借:库存商品15000 贷:应付账款 15000

在应付模块生成凭证,借 预付账款10500 贷 银行存款 10500 货到后入库,借库存商品 10000 贷 预付账款 10000,在付款时500是物流费,这里的500应该如何冲掉,在U8系统哪个模块做
老师,我有一家供应商9月支付货款15000,11月份支付18800,发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000(因为11月份才收到发票,所以11月份才做 借: 库存商品15000,贷:应付账款 15000)==》请问,这样做可以吗? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 库存商品 18800,贷: 应付账款 18800, 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的,借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做,可行吗?
老师,我有一家供应商9月支付货款15000,11月份支付18800,发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000(因为11月份才收到发票,所以11月份才做 借: 库存商品15000,贷:应付账款 15000)==》请问,这样做可以吗? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 库存商品 18800,贷: 应付账款 18800, 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的,借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做,可行吗?
老师好,上月收到客户预付款5000元,做账,借:银行存款5000,贷:预付账款5000;本月此货供应商到货,发货给客户总金额是10000元,客户再付了5000元,做账,借:银行存款,贷:应收账款,原来的5000预付不需要更新做账凭证吧
付了一笔款15000,到货10000,会计分录《小规模》 借:应付账款15000 贷:银行15000 借:库存商品10000 在途物资5000 贷:应付账款 15000吗?
销项税额五万,用了待认证4万,未交增值税借方留抵余额2万,最后留抵1万,怎么结转增值税和转出未交增值税,让未交增值税借方余额为1万
免税行业要求进项税做转出,请问已经折旧完毕的固定资产进项税部分怎么处理
老师停车场是交城镇土地使用税还是房产税呢?
老师,公司注册时是认缴,现在法人出资了一部分,需要做验资么?
公司贷款一年整还款怎么写分录
老师好,在用的财务软件中没有“研发支出劳务费"这个科目,请问可以在损益大类中自己新增设置吗?
老师,企业所得税应纳税所得额怎么算?
请问老师电子税务局收到缴纳税费信用降级提醒,怎么处理呢
老师您好 ,小规模纳税人,11月10日变更一般纳税人。选择次月生效。纳税申报时10月和11月增值税还是按小规模征收吗,12月是一般纳税人了对申报会有影响吗
老师,24年的预收账款现在发票可以入账不,当时没做无票收入