借预付账款贷利润分配未分配利润

老师,请教个问题,我们酒店是去年10月开业的,当时待摊时有好多发票还没收到。做在暂估里,借长期待摊费用,贷应付账款暂估,现在发现有几笔发票收不回来了,怎么做调整,谢谢老师
老师:您好!我想咨询下,2020年上半年还有5-6月房租忘记摊销了怎么办啊怎么做分录。还有就是这个房租是付给私人的,没有发票。下半年房租10万以前财务做的借:其他应付款,贷:银行存款!这部金额我也没摊销,现在报汇算,怎么处理
老师,您先看下我这个图片,是我问上一个老师的,但是她还没回答完,就结束了对话。麻烦您接着回答一下,谢谢!我们2022年第四季度的年报需要更正,所以,如果那2万多的发票要不回来了,就相当于支付了8万多的物业费,发票只有6万多,少了2万多的发票,去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分,因为那6万多的发票在今年一月份才开过来,开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票,就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话,我该怎么调整账务?
老师好,我与合作伙伴于2019年5月份共同投资了160万开一个会所酒店,其中包括18万/年房租,后期每个月做账的时候有在利润表里摊销15000元,知道2022年7月我们按照利润表分了利润,这个店铺转让给我由我自己经营,剩余的十个月房租15万算在转让金里了,但是朋友说应该是剩下18万的房租,因为2019年的时候先交的18万的房租,最后又在利润表里进行了摊销属于预提。我总感觉不对。老师请您帮忙分析一下。谢谢。
老师好,我于2019年5月份跟朋友名自岀资80万凑了160万开了一家酒店(160万包括第一年的房租18万)各占50%股份,直到2022年6月底我们按照利润表分了利润酒店转让给我自己经营,共同经营帐期间由我记帐,18万的房租我会从利润表里每月摊销15000元的费用,从第二年开始的房租都是我从利润里拿出来的钱交的,在2022年5月份的时候又从利润里拿了18万交了下一年的房租,但是我们只共同了2个月就转让给我了,现在有2个问题希望老师帮助分析一下1:房租在利润表每月摊销1.5万对吗?2:从我接手饭店开始预交的房租还剩下10个月也就是15万,我需要拿(转让金+剩余房租15万)÷2来给他,但是合作伙伴说房租应该是18万,请老师帮忙分析一下到底多少啊?谢谢
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
老师能具体写一下金额么?
借预付账款贷利润分配,未分配利润1.25万。
老师那个租金没有发票,
没发票也是这么做,它不影响汇算清缴
是等24年我再做纳税调增么
不用的,因为这个你没有抵扣。你去年的时候已经调增了不是。
你做2023年的收入,2022年补的,你怎么做的,应该也是用利润分配,应该也没有调整吧,没有调整的话,这现在也不影响。
老师去年我没有调增,忘了这笔啦
你好,你当时2023年怎么做的。
我当时就是做了一个分录借管理费用贷其他应付款10万
那你汇算清缴需要纳税调增,调增的时候是减少。
调增的时候减少1.25万。
老师我能不能更正一下23年3月份的凭证呢,做个负数分录呢
你好,如果你反结账修改的话,你申报给税务局的财务报表还有所得税申报表也得修改。
不做反结帐,那样更麻烦
那就等2024做汇算调增呗,是么
可以的,可以这么做的。