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老师,我想问下,就是顺丰给我开了一张关于充值的不征税发票,我在记账的时候先记预付账款,等实际支付的时候,再让顺丰给我开快递费的发票吗,然后计入管理费用是这样吗

2024-06-28 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-28 11:26

对的,没错,是这么做账的。

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快账用户8897 追问 2024-06-28 11:28

可是我问客户,你寄快递实际支付的时候,不是可以开关于快递费的发票,他跟我说没有

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齐红老师 解答 2024-06-28 11:28

比如说寄快递的时候,他会给个小票,用那个小票入费。

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快账用户8897 追问 2024-06-28 11:32

就是这样的吗

就是这样的吗
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齐红老师 解答 2024-06-28 11:32

对,但是这种一般的呃预付款直接入账也没啥问题。

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快账用户8897 追问 2024-06-28 11:34

这是顺丰给我的发票,我在入账的时候,借预付账款 贷应付账款。

这是顺丰给我的发票,我在入账的时候,借预付账款  贷应付账款。
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齐红老师 解答 2024-06-28 11:35

借方就直接费用就行了。

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快账用户8897 追问 2024-06-28 11:35

然后客户给我这个存根的时候,做借管理费用 贷预付账款。

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齐红老师 解答 2024-06-28 11:35

对,这么操作也可以的,两种方式都行。

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快账用户8897 追问 2024-06-28 11:36

那我就直接做借管理费用 贷应付账款。就不做借方预付账款了对吧

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快账用户8897 追问 2024-06-28 11:37

客户说没那个存根。那我就直接入费用了

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齐红老师 解答 2024-06-28 11:37

那就直接入费用就行了。

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相关问题讨论
对的,没错,是这么做账的。
2024-06-28
借预付贷银行 借管理费用贷预付账款
2023-06-30
你好! 是的,你的理解很对 先记入预付账款,等消费后开二次发票记入管理费用
2022-01-21
您好,管理费用比发票金额少入11.4就可以了,这个钱本来就不是公司出的,不入公司费用 借:管理费用 140628.54 贷预付账款 140628.54
2023-09-15
有两种思路:一是按实际支付 70 元报销,和员工沟通说明后,借 “管理费用 - 快递费” 70,贷 “库存现金 / 银行存款”70 ;二是按 97 元报,差额 27 元可作补贴(计入工资算个税 ),或用其他经营相关合规发票抵补(不能用无关顺丰发票 ),借 “管理费用 - 快递费” 97,贷 “库存现金 / 银行存款”97
2025-05-20
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