同学你好 这个不可以 要写上省

老师,我们公司和甲方签订了建筑服务装修施工合同,工程总价为116万,元月份项目施工结束。听老板说这个项目是分包给了某人。但是我没有见到分包合同。元月份我们公司支付供应商材料款30万左右,供应商有开票给我们,同时有合同和送货单,这些都是规范的。我们公司直接支付人工费3.6万(以工资薪金方式直接打款到农民工银行卡的)。没有缴纳社保,这个月我准备把这些工人的个税申报了。我是建筑小白,在这个项目中,我们公司的操作哪些是合适的?哪些是不合适的?不合适的地方应该怎么改正?(辛苦老师说详细点,谢谢了)
甲公司是一家化工企业,为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2×19年1月经批准启动硅酸钠项目建设工程,整个工程包括建造新厂房和冷却循环系统以及安装生产设备等3个单项工程。2×19年2月1日,甲公司与乙公司签订合同,将该项目出包给乙公司承建。根据双方签订的合同,建造新厂房的价款为6000万元,建造冷却循环系统的价款为4000万元,安装生产设备需支付安装费用500万元。建造期间发生的有关经济业务如下:(1)2×19年2月10日,甲公司按合同约定向乙公司预付10%备料款1000万元,其中厂房600万元,冷却循环系统400万元。(2)2×19年8月2日,建造厂房和冷却循环系统的工程进度达到50%,甲公司与乙公司办理工程价款结算5000万元,其中厂房3000万元,冷却循环系统2000万元。甲公司抵扣了预付备料款后,将余款通过银行转账付讫。(3)2×19年10月8日,甲公司购入需安装的设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为4500万元,增值税税额为585万元,已通过银行转账支付。(4)2×20年3月10日,建筑工程主体已完工,甲公司与乙公司办理工程价款结算5000万元,其中,厂
1、2020年1月1日,长江公司与黄河公司签订一项大型建筑安装合同,黄河公司将按照长江公司的要求提供一项大型的建筑安装服务。相关资料如下:资料一:根据双方合同,该工程的造价为4800万元,工程期限为两年,预计2021年12月31日竣工;预计可能发生的总成本为4000万元;该工程在长江公司的场地上建造,长江公司负责工程的施工及全面管理,相关工程建设标准和工程指令由长江公司做出。资料二:长江公司每半年与黄河公司根据工程进度进行工程价款结算,黄河公司选择按照已发生成本占总成本的比例确认履约进度。资料三:2020年6月30日,黄河公司该工程累计实际发生成本1100万元,其中耗用原材料800万元,安装人员工资200万元,用银行存款支付的其他支出100万元,长江公司与黄河公司结算工程价款1300万元,2020年7月3日,黄河公司收到了长江公司结算的工程款项。资料四:2020年12月31日,黄河公司该工程累计实际发生成本2400万元,其中耗用原材料1800万元,安装人员工资400万元,用银行存款支付的其他支出200万元,长江公司与黄河公司结算工程价款1500万元,
例题 .2x19年5月10日,北方建筑工程公司购入一台需要安装的注塑成型设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为100000元,增值税税率为13%,增值税税额为13000元,为将设备运输到安装地点共支付装卸费、保险费合计3000元,全部款项已通过银行转账的形式予以支付。在安装设备时,领用原材料一批,其账面成本为5000元,未计提存货跌价准备,增值税税率为13%,购进该批原材料时已付的增值税进项税额为650元;应支付安装工人薪酬1800元。假定不考虑其他相关税费,北方建筑工程公司应该进行的会计处理如下。
例题 .2x19年5月10日,北方建筑工程公司购入一台需要安装的注塑成型设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为100000元,增值税税率为13%,增值税税额为13000元,为将设备运输到安装地点共支付装卸费、保险费合计3000元,全部款项已通过银行转账的形式予以支付。在安装设备时,领用原材料一批,其账面成本为5000元,未计提存货跌价准备,增值税税率为13%,购进该批原材料时已付的增值税进项税额为650元;应支付安装工人薪酬1800元。假定不考虑其他相关税费,北方建筑工程公司的会计分录写出来
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?