对的,是的,有风险的,现在还能修改合同吗?实际你们是销售的产品有提供服务没有?

假如我公司跟A是实际发生信息咨询技术服务的,但合同和发票和款项都是跟B操作,这种会有什么税务风险吗?
老师您好,我们是软件公司,与A公司签订开发服务框架协议,为A公司提供IT服务,指派技术人员到A公司指定地点完成工作。我们可以开具“信息技术服务”品目的发票吗?
我们公司采购物货进项发票是13%,销售按技术服务6%开发票,销售合同也是签的是6%的发票,这样操作是否存在税务风险?如存在,请问如何操作更好?公司主营技术服务
我们是石油技术服务公司,是一般纳税人,在签订合同时提供服务+化工材料。在给甲方提供的发票世技术服务发票。没有提化工材料。我们公司 现在是化工材料有进项发票。技术服务没有进项发票。税务风险成了购A销B情况。我该怎么做
老师,我们公司是信息技术咨询服务有限公司 能否开“维修费”的发票? 经营范围:一般项目:信息技术咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,广告设计、代理,广告制作,专用设备修理,电子、机械设备维护(不含特种设备),企业形象策划,社会经济咨询服务,会议及展览服务,市场营销策划,市场调查(不含涉外调查),机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动
老师我们公司的货物成本价是10000元,老板让加10个点,这怎么算呀?10000*1.1吗?
应付利息和应收利息有必要分那么清吗,我全部走应付利息借方或贷方吧
小规模纳税人小微企业,录入完当季度的账了,怎么计提企业所得税,是先结转再看利润表中的净利润,用净利润*5%得出企业所得税,再去计提,再结转,再看净利润吗,然后导出三个报表,再去税局报税吗
客户是一般纳税人,主要帮人家代运营,但是这个月有一个促销活动,就是买茶叶送茶具,茶具的进项可以抵扣吗?A企业是客户,帮C企业做代运营,茶具是从B供应商取得的进项发票,这种情况是否可以抵扣茶具的进项税额,会计处理账务该如何进行处理呢?
老师,个体户的营业执照丢了,想注销咋办呀
您好,请问报了今年1月份的个人所得税可以取消吗?因为影响个人经营所得税的抵扣!
老师,工商年检的网址发下
老师,如果员工个人把车租给公司用的话,租金约定500元每个月,他去税局代开财产租赁发票,他需要缴纳增值税个税那些吗?
收到税务局退回多缴纳的印花税,应该怎么记账?
请教老师,建筑工程总包企业收到的材料发票,是否需要缴纳印花税?
有提供技术服,有设备,我公司主营也是信息技术服务,请问怎么修改好呢?
那就是设备和技术服务分开