借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
老师您好,对于月底没没有收到发票但是入库的情况要暂估入库是吗?发票几个月不回来,发票什么时候回来再冲暂估,还是每月月初冲回来,月底再暂估呀?
老师,我本月购进货物收到货了,没发票,没给钱,做了暂估,次月初冲掉暂估,然后先付的上个月的货款,付款过了好几天发票才回来,那我这分录咋做啊,借贷分录怎么做
您好老师,比如23年1月暂估入库30万,后面月份收到购进发票20万,那是冲20万暂估入库的吗?2.假如后面月份收到购进发票40万,那是冲暂估30万,是吗?
老师好,暂估入账的费用,还用月末冲回么?然后下月发票未回再暂估,直到发票回来,
老师,你好!月初暂估入库后付了货款,月末收到发票要如何冲回暂估啊?
老师,您好,临时工工作期限是不能超过6个月么
你好老师,我们公司一个股东和他老公两个人,在公司不任职,他们两个自己转钱到公司账户,公司给他们交社保和发工资,这种的话,股东转钱进来的时候要备注什么比较合适呢,还有分录怎么做
增值税退税怎么退,提交什么材料
老师发票可以显示自己公司的银行和账号吗?
老师,公司销售货不走公账,用了一个老板朋友的私卡,这样能查出来吗?
残疾人就业保障金年报的上年在职职工工资总额填哪个数据呢?
借专项基金贷其他收入,国家补贴免税,那报税的时候减掉专项基金的数呗
老师,请问给学校配送蔬菜粮油肉蛋的公司,这个收入免增值税吗?
老师,体检每人1000元过中秋和春节发放粮油2000元福利,都做到应付职工薪酬贷方,发放做借方。但是集团福利不需要申报个税。这样新季报就提示和个税数相差大。这怎么搞呀?,谢谢老师回复我
老师,每年年终奖是在12月申报还是1月申报好,一般年终奖领导都是快过年时准备发放,可是都过了12月了,应该怎么操作
这个我知道,就是暂估后过几天付了部分应付账款,月末才到发票,这个要怎么冲呀,直接冲部分应付和银行存款吗
收到多少发票就冲多少暂估的金额
全部收到
你把暂估和收到发票的金额说说
暂估60万,后面付款43万,发票收到60万
借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商60 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商60 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 付款 借:应付账款—结算户-供应商 43 贷:银行存款43
付款43万是在收到发票之前
改变一下顺序就是,分录都是一样的
你这个分录只冲了应付账款,库存商品没有冲回啊,不是应该冲库存商品吗
库存商品的金额没有变,为啥要冲呢?
之前暂估的是含税价呀
那么你把发票的不含税金额说说
算了,我问别人吧
可以按你的思路做 暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用60 贷:应付账款-估价-供应商60 付款 借:应付账款—结算户-供应商 43 贷:银行存款43 发票到后冲暂估 冲暂估 借;库存商品/原材料/成本费用 -60 贷:应付账款-估价-供应商 -60 重新根据发票的做账 借:库存商品 发票的不含税金额 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 发票的税金 贷:应付账款—结算户-供应商 60
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利,周末愉快!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。