附加税需要看增值税的缴纳金额 增值税的金额*附加税的实际征收率
请问老师,建筑工程公司接的工程100万,分包出去100万,开给甲方100万9个点专票,分包单位开给我们9个点专票,这种情况下分包单位需要交企业所得税吗?
想请教一下老师,挂靠项目的企业所得税我要先挂靠单位的工程款,挂靠方的项目利润是100万以下,但是如果我被挂靠单位今年所有项目的利润到年底的超过了100万甚至是有可能所有项目跨年在12月开了销项票发票成本票还没有收到,这样虚增的利润可能会超300万,那现在这个单个的挂靠方的所得税点我是按多少比例扣工程款呢?
老师,我们建筑行业挂靠别人公司 比如他们开9个点票100万,销项税额82568,我们就得提供13个点的票大概71.7万,和销项等额的进项税额82586,还要提供30万的劳务票,最后还要扣我们2%企业所得税和0.5%个税,我想问一下,后面的2.5个点是不是他们赚的我们的稅点啊?这样算下来我们的税负是多少个点啊?管理费除外
请问建筑业异地施工 给甲方开工程款发票是预缴2% 工程结束后还需要再交吗 比如甲方给了工程款1000万 目前已经开了900万 还差100万 有足够的进项税额开完这100万发票 也是交完预缴2% 和附加税企业所得税外经证税款 工程竣工还需要交别的税吗
工程的组成,别人挂靠我们单位,建筑工程,老板讲的案例,我不太懂这种比例吗 比如:张三挂靠我们公司 100万的工程 要开70万的进项票 13个点的材料票 要开20万的劳务费 10万要交企业所得税 这十万的所得税是税率25%交2.5万,也就是说,100万的工程要交2.5万的企业所得税,这100万里面还要交一个点的附加税,也就是100万要交10万的附加税
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
哦,这个结构征税比例我没搞懂