你好学员,这50个员工需要申报个人所得税,按工资薪金项目

老师,我想问一下,我们公司开出机械租赁发票150万,劳务费100万,需要成本票,个人代开给公司机械租赁票150万,劳务的成本需要做工资表,我4.5.6三个月做了50万的工资,还有50万,后面还要再做工资,但是7月要季报,如果有50的利润,是不是要预缴企业所得税,我能不能多开进点机械票,先通过季报,不预缴所得税,然后后面几个月再做工资,把劳务费的成本做出来,这样可以吗?
是一家建筑公司,然后是承包国企的一些 交通隧道和桥的一些工程,他们的成本几乎都是工人工资,但是这些工人又不固定,像他们这个工人工资申报个人所得税怎么申报合理,是申报劳务报酬和综合所得税,还是老师有更好的建议,他们目前做账是用白条入账的,我感觉不太合理
老师,我们是工程劳务公司,一年预计要开1000万发票,老板承包过来做的工程,然后我们公司需要发的工资一年有500万。都是固定员工。只有有50个人,这种是报个人所得税工资薪金?还是报什么税?还有涉及到其他的税吗?除了增值税附加税和企业所得税。
公司有一个新的工程项目,招聘了一个班组,要给他们发工资,我在“自然人电子税务局”给他们申报正常工资薪金所得还是劳务报酬呢?有什么区别?
小规模公司,有个上千万的劳务,需要开3%的专票给发包方,作为小规模,我们的成本只能是员工报工资薪金吗?还能有其他吗?1000万,超过500万会被强制认定一般纳税人,那超过的500万那部分还是按小规模来算,还是会被要求补一般纳税人的税率?
老师好,公司买了新设备,入固定资产怎么做分录?
老师;漏扣了一个月附加费怎么办;怎么才能不影响税务等级
老师,失业金的稳岗补贴是不是 借,银行存款 贷,营业外收入 这里的营业外收入是不是不需要申报增值税的
公司是小规模纳税人,去年300万收入,净利润4万,今年12月收入40万,所有成本都入进去的话,亏损150万,现在12月结账的话把普票成本都入进入还是等明年再入也可以呀?
请问老师:发现22年销项税金与销售收入错了0.5元,如何调整?
老师 弃渣费是属于现代服务还是建筑服务?就把就建筑垃圾堆在弃渣厂给的费用。 原来别人开的发票是建筑服务9% 现在开的发票是现代服务6%
想咨询一下老师,母公司购买子公司产品,支付银行承兑汇票100万元,子公司收到银行承兑汇票后进行了贴现,贴现费用2万元,这种情况在编制合并现金流量表时是否要进行抵消,如果需要的话,抵消分录是什么
老师,我的买的软件是终身制,现在账号密码登录不上,重置密码也不成功,这怎么办,联系谁
请问支付短剧投资款,支付的金额填写在现金流量表的哪一列?
找答疑的郭老师,谢谢,
另外,提供工程服务要根据合同缴纳印花税,如果涉及经营性住房,交土地税和房产税。
合同的印花税是购销合同的印花税还是什么的?税率多少??
如果员工不是固定的,个税是不是就不是报工资薪金了?
如果是购入和销售商品,货物按照
购销合同,万分之三的税率
建筑安装工程合同按万分之三
具体看签订的是什么合同的
员工签订了正式用工合同都要按工资薪金申报个人所得税