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老师好,供应商红冲了一张跨月发票,增值税申报表显示进项税额转出,现在要怎么做分录呢?

2024-06-29 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-29 11:30

借应付账款 贷库存商品, 应交税费、应交增值税进项转出。 如果是没有结转成本的。如果结转了成本,再补上一个, 借库存商品, 借主营业务成本负数。

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借应付账款 贷库存商品, 应交税费、应交增值税进项转出。 如果是没有结转成本的。如果结转了成本,再补上一个, 借库存商品, 借主营业务成本负数。
2024-06-29
亲,如果是出口退税类勾选-用途确认,本身不需要填报增值税申报表,直接用于出口退税即可。 但是,为什么你报表的待抵扣进项税额是有数据的呢?
2024-05-10
进项税额转出的分录应该做到2月份
2025-04-16
下午好,1.本月已经统计确认了 然后本月销售方又红冲,我们是数电发票的话,销售方或我们都可以发起红字确认单,对方确认就可以开红票啦,如果是金税盘的纸票,只能是我们购买方发起红字信息表 2.供应商11月红冲了10月的发票 ,我们在11月所属期也就是12月15日前申报时转出, 3.附表二第20栏申报哈
2024-04-07
你好,这个是购买货物的吗?如果是的话,借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2022-01-20
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