借应付账款 贷库存商品, 应交税费、应交增值税进项转出。 如果是没有结转成本的。如果结转了成本,再补上一个, 借库存商品, 借主营业务成本负数。

老师,请问下,我12月份收到了一张供应商开过来的负数红字发票,在申报增值税时怎么做进项税额转出呢,税务系统上在哪个环节填写呢
老师好,5月有一张进项发票已认证,在7月发票红冲了,申报表也已做进项税转出,账务上怎么做呢
老师,请问公司12月开的进项发票认证了,后面因为商品名称开错了,就红冲了这张进项发票,现在2月份申报增值税提示要进项税额转出,请问转出的税额账务怎么处理?
一般纳税人:供应商4月红冲了一张3月的发票 ,我在3月的已经认证抵扣 ;我5月已经做了进项税额转出了 ,现在会计账务分录要怎么做
@小天老师 还有个问题 发票如果本月已经统计确认了 然后本月销售方又红冲了怎么办 还有一个问题供应商111月红冲了10月的发票 那这张发票到什么时候在申报增值税转出 还有个问题申报增值税进项转出填在增值税申报表的什么行当中
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。