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老师好,供应商红冲了一张跨月发票,增值税申报表显示进项税额转出,现在要怎么做分录呢?

2024-06-29 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-29 11:30

借应付账款 贷库存商品, 应交税费、应交增值税进项转出。 如果是没有结转成本的。如果结转了成本,再补上一个, 借库存商品, 借主营业务成本负数。

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借应付账款 贷库存商品, 应交税费、应交增值税进项转出。 如果是没有结转成本的。如果结转了成本,再补上一个, 借库存商品, 借主营业务成本负数。
2024-06-29
不跨年就可以这个
2020-12-12
您好 请问当时收到蓝字发票分录怎么写的
2021-03-19
同学您好 这个做这张发票的负数销售分录就可以了,同时对应冲销上个月结转的成本
2020-09-11
你好,对的,是这么做的。
2021-05-12
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