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老师,这个收入如何做账,是以左列红框的数据做账还是右边黄框的收入做账呢,分录怎么做呢

老师,这个收入如何做账,是以左列红框的数据做账还是右边黄框的收入做账呢,分录怎么做呢
2024-06-29 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-29 16:00

您好 请问差额是平台收取的费用 对吗 平台会开具发票给企业吗

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快账用户3287 追问 2024-06-29 16:05

不会开票,这个不考虑发票因素的话要不要做账呢,如果我以144.82+1788.6做收入,然后费用做进去,和直接把101.37+1609.23做收入,他们之间的利润会有差异吗,是相等的吗

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齐红老师 解答 2024-06-29 16:11

以144.82 1788.6做收入,然后费用做进去,和直接把101.37 1609.23做收入,做账的时候他们之间的利润不会有差异 但是平台扣除的金额没有发票不能税前扣除 汇算清缴的时候要纳税调增 就有差异了

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快账用户3287 追问 2024-06-29 16:12

好的,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-06-29 16:13

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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快账用户3287 追问 2024-06-29 16:28

如果我那个费用43.45+179.37想计入平台服务费该如何冲减主营业务收入,分录怎么写啊老师

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齐红老师 解答 2024-06-29 16:41

借;  应收账款 贷:主营业务收入 借 银行存款 借 销售费用(财务费用) 贷 应收账款

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快账用户3287 追问 2024-06-29 16:45

没有银行存款的科目,是不是需要经过应收账款结转一下啊,不然销售费用和主营业务收入做不了一起对吗,我之前是直接做的应收账款和主营业务收入的借贷,所以现在是要过一下应收账款再去冲主营业务收入对吧老师

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齐红老师 解答 2024-06-29 16:46

您提现不是提到银行存款等吗

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快账用户3287 追问 2024-06-29 16:57

现在不做这笔呢,先不提现呢,现在只是做利润表的账

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齐红老师 解答 2024-06-29 16:58

借  应收账款 借 销售费用(财务费用) 贷 主营业务收入 那可以这样写分录的 请问是做内账还是外账

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快账用户3287 追问 2024-06-29 17:00

哦哦,明白了,是做内帐呢

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齐红老师 解答 2024-06-29 17:02

内账可以这样写的哈 因为外账要体现增值税 所以我多问了下

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快账用户3287 追问 2024-06-29 17:05

哦哦,老师很有责任心,谢谢都了解了呢

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齐红老师 解答 2024-06-29 17:06

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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您好 请问差额是平台收取的费用 对吗 平台会开具发票给企业吗
2024-06-29
同学,你好,你是没结转吧?
2022-03-11
同学你好 外账的话这个收入和成本你得按毛利和所得税税负率来倒推
2024-08-29
你好,收不回来的,你可以转营业外支出。
2023-11-23
你好,没有发票,正常做招待费汇算清缴,调增可以的, 可以 单是得是个人销售给你们个人给你开收据,备注好个人名字身份证号,支出金额,支出项目。
2022-01-11
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