您好 请问差额是平台收取的费用 对吗 平台会开具发票给企业吗

您好,我们公司每月接待客户,自己买菜做饭,大概有5000元左右,买菜没有发票,这个怎么入账呢?是不是每月有500元的零星支出可以收据入账呢?
老师,账套启用日期是2021年12月份,公司这个时候没有任何数据,是在12.10号左右才有一笔银行入账,也不是收入,所以我是先做的记账凭证,记账凭证做完之后,我结账,发现那个银行存款数据还是0,为什么结账之后科目余额没有带入到财务期初数据呢
老师,我这边是在公司做内账,比如收入是10万元,领导那边让资金占用和保证金占用费用扣除1万元,剩余9万元做当月的收入,这个1万元我做账怎么做呢,计入哪里呢,这个并没有实际支付
老师:ERP,与金蝶是单独分开的系统,做账数据来自于ERP,一个月做账是要根据明细表来做账,还是要根据单据来做呢,比如采购入库
老师,收到员工饭卡充值收据怎么做分录呢?看别人做账的时候还写了销项税,这个是怎么计算出来的呢
2023年做的工商登记,2025年做的税务登记,在此期间有费用支出,请问2025年的之前的账如何登记?
老师好,员工个税2025年已申报完,26年需办理退税,员工身份证25年9月已变更有两部分扣税记录无法办理退税业务,个税扣缴端怎么处理呢
老师,利润表里面的管理费用的数据跟科目余额表的管理费用的数据一致的吗? 我的利润表上面的管理费用数据是185009.53元,而科目余额表的管理费用数据是当月实际发生的金额数据35424.37元?这是不是有什么问题?
老师金额在1万左右的固定资产当月入账并抵扣了进项,这么长期资产关联怎么操作
你好老师 对方1月份红冲去年的发票 这个负数发票怎么做分录
老师,如果4月份我现在升为一般纳税人,那我上半个月的票是不是都要红冲重新开?
老师名称能这样起吗:精卫信息科技(河南)有限公司
当月进账的收入,客户让下个月再开票,这个收入当月账务和税务怎么处理
老师:收到四川的手撕定额发票,请问怎么查询真伪?
老师,去年的收入发票去年已经交完税了,但是今年才开始建账。现在收到款。我怎么做分录啊?
不会开票,这个不考虑发票因素的话要不要做账呢,如果我以144.82+1788.6做收入,然后费用做进去,和直接把101.37+1609.23做收入,他们之间的利润会有差异吗,是相等的吗
以144.82 1788.6做收入,然后费用做进去,和直接把101.37 1609.23做收入,做账的时候他们之间的利润不会有差异 但是平台扣除的金额没有发票不能税前扣除 汇算清缴的时候要纳税调增 就有差异了
好的,明白了,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
如果我那个费用43.45+179.37想计入平台服务费该如何冲减主营业务收入,分录怎么写啊老师
借; 应收账款 贷:主营业务收入 借 银行存款 借 销售费用(财务费用) 贷 应收账款
没有银行存款的科目,是不是需要经过应收账款结转一下啊,不然销售费用和主营业务收入做不了一起对吗,我之前是直接做的应收账款和主营业务收入的借贷,所以现在是要过一下应收账款再去冲主营业务收入对吧老师
您提现不是提到银行存款等吗
现在不做这笔呢,先不提现呢,现在只是做利润表的账
借 应收账款 借 销售费用(财务费用) 贷 主营业务收入 那可以这样写分录的 请问是做内账还是外账
哦哦,明白了,是做内帐呢
内账可以这样写的哈 因为外账要体现增值税 所以我多问了下
哦哦,老师很有责任心,谢谢都了解了呢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问