你好; 这个1万的费用是什么情况发生的 ; 意思是 对方扣除钱; 按 扣除后的金额来做收入 是吗 ;开票了吗

请问公司分期付款买车给员工做福利费怎么做帐? 比如车36万 1、除了已支付12万,剩下的24万分期支付 2、用公司名义分期每个月一万 3、员工接受这辆车起需要工作三年后才能离职 4、提前离职规定入如下: ①2年内分期贷款还没有还完离职的话则2年剩余月份1.3万偿还公司。 ②超过两年未满三年离职的则剩余月份需要偿还公司8000元 按上述福利规定,我们要收到发票要怎么做福利费入账金额和分录怎么做 实际支付了12万首付,其他的还没有付,但是发票开的是全款。要是一次性入福利费扣除限额有限制,我们按照今年工资算,预计全年福利费扣除数20-21这里。要是按12万入账加上11-12分期支付今年这个车福利费就占14万,要是其他福利费加起来就在21万以内可以全额扣除。全款入账就扣除发生的福利费里有25万这里没得扣除要调增
老师你好,我是新接手一家公司的账。这个公司只交房产税和土地使用税。上个会计刚开始做账就按银行收到3万元作为实收资本。然后每月税款从这3万元里扣。但是实际没有进账3万元,只是法人看账户钱不够了,往里转几百元钱。导致账上金额与银行金额对不上。这种情况怎么办呢?
老师,我这边是在公司做内账,比如收入是10万元,领导那边让资金占用和保证金占用费用扣除1万元,剩余9万元做当月的收入,这个1万元我做账怎么做呢,计入哪里呢,这个并没有实际支付
老师好,我们老板9月份接了一个沙厂,洗碎石、卖沙、卖石粉,今天发给我一个明细,(投资款20万,收李毅53803元,收夏忠斌15830元,卡余额52019元,合计:321652元)。(支承包费10万,支胡应雄石子1万,支戴德勇6万)这是老板发给我的。 我这里有费用支出3.1万,现金收入8万,月结用户6万,做一个表格,有没有模版,谢谢
老师你好,去年11️购入一批装潢用材料,入库价格是12万元,发票也收了12万,当时付款付了9万元,今年8月才知道未付的3万是多入库,多开了发票,所以导致应付账款还挂着3万,这个应该怎么调整,我是做出纳的做的内账,会计让我写个领款凭证,把这个应付账款调整到我的名下 ,我这个应该怎么调整呢?
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
有没有深圳地区的老师啊,我是在深圳地区的企业,员工实际工资是4400➕加班费,加班费直接按25块一个小时计算无论是不是周末/提成安产量计算的提成,等于6200左右,按提成的会到9千左右,现在想做工资条,工厂里包吃包住的,关于这个工资条设计该如何合理规避风险? 企业社保按最低基础缴纳个人部分都是企业支付的,请有经验的老师指点下,(今天下午老板意思想把食宿加到加班费里,因为他自己计算了,加班费25元有点偏低)
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
没有开票,这部分费用是预估出来的费用
因为我们是做药品的,都有一笔大额的保证金在厂家压着,这个1万就相当于是预估资金的占用费,后期如果不做啦保证金原路返回
你好 ;1. 那你就按照 扣除后 的金额来做 按9万做收入;
主要是我们真实的应收账款是10万,主营业务收入按9万元,中间还是差着1万
你好 ; 意思是 老板 的意思来做账哈; 内账看你老板意思 ; 他说扣除 1万的金额来处理 ; 你就 按9万做 ;
老师,那我如何在账上提现真实的应收账款呀
你好; 你摘要写清楚; 应收10 ; 扣除费用1 ; 按实际收款9万 做收入