你好,往年的补贴调整分录是 借:以前年度损益调整—营业外收入,贷:其他应付款

老师 我们生产农家肥低价卖给烟农 公司按照我们卖给烟农的吨数给我们相应的补贴但我们需要开发票给公司 现在我有两个疑问 1.公司给的补贴我们需要交增值税吗?算不算我们的收入,我矛盾的是毕竟我们是开发票了。2.我们发票开的金额是20万,公司只认了19万并且当月已到账,剩下的1万,我应该怎么处理?
分公司开了发票27977.96元,这笔钱需要做农民工专户发放。 但是老板在总公司开了农民工专户(工商银行),交了保证金。 基本户是建设银行。 这笔钱没有进总公司账户,也没有进分公司账户,直接进了农民工账户(工商银行)然后直接发放给了农民工。 像这种情况,分公司和总公司应该怎么做账务处理。 我在分公司做了 借:应收账款 贷:主营业务收入—xx单位 (因为是在分公司开的发票) 企业是小规模
我们公司在抖音平台上卖货,有一小部分的收入是平台补贴给的,就是我们实际卖是30,平台补贴客户5元,我们实收30元,客户实付25元,平台要求我们对这个他们给我们的补贴收入开服务费发票,但是我们实际是售货收入,应该怎么做分录呢
公司买了6台农机,发票6张共59万,但是实际支付就支付了22万9。老板说剩余的是购买补贴,我问这个补贴是转给我们,还是直接转给销售方,他说直接转给销售方。 然后我应该怎么做账?借:固定资产59万,贷:银行存款22万,营业外收入36万? 还是怎么做
老师您好,我想问一下,我们高新企业汇缴高新的补贴入营业外收入了,但是现在有一笔2022年社保退款当时入营业外收入了,但是今年把这笔收入没冲以前年度损益,直接调整今年的营业外收入,导致实际收到的补贴就少了,我现在按账上的营业外收入填政府利得那里可以吗,以后不会查这个呀
老师,关于当月付款采购的原材料 ,我们只是付了款,但暂未收到原材料,这种情况下,这个原材料我还用直接计入到当月的购进材料里吗?谢谢!
个体户,有一定规模,发工资是每月10!现在有员工不干了,要结工资,能不能等到发工资日期,还是就直接通过公户转给他?
商贸公司,但是是分公司,刚成立,还没建账套,1.是不是不能设立实收资本科目?用什么科目代替还有月底了;2.涉及到的商品比较多,怎么能保证这个月开出去的发票里的商品,一定有进项进来,怎么核对?第一个月好核对,以后怎么核对,商贸企业怎么做,日常做哪些检查能规避商贸企业的税务稽查
哪位老师知道,出口企业报关可以不委托报关行,自己报吗,需要什么资质
老师,个税是怎么申报的?就是3月是申报2月的工资,2月发的是1月的工资,那3月是申报计提的2月工资还是实发1月的工资?
卤菜加工店购进的调味品和新鲜的鸡鸭各进入什么科目,加工好后的卤菜记什么科目
老师,请问一下注册资本50万,能随便零散打吗,例如:今天打1万,明天打8800,下次再打7500,加起来5年内凑够50万,这样可以吗?
盈余公积,以前的会计如果没有提,账上又有未分配利润,我们新接收的会计要不要做处理呢?
老师。这两道题目的A有什么区别吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,是不是可以这么理解,减去的10又回来了,那账面价值还是100,对了吗?
如果是今年的,借:营业外收入,贷:其他应付款
往年的 那给农户呢?
你好,往年的补贴调整分录是 借:以前年度损益调整—营业外收入,贷:其他应付款 支付给农户就借:其他应付款,贷:银行存款。如果已经支付了,就不用过其它应付款,贷方直接写银行存款
好的 好的
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