您好,按照不含税100万来结转成本就成

老师,我们是购买方,2020年收到对方9%,价税合计5万,2021年4月又收到9%,合计5万的发票。现在发现税率开错,已经开具红字发票,现在又开具正确的专用发票,合计金额为10万,税率为6%。因为税率不同了,之前结转的主营业务成本是91743.12,现在的主营业务成本是94339.62,那这个多出来的成本怎么处理
老师,我去年11月收到了一张代开的材料成本发票,是6万多,我错误入成本60万,正好多入成本54万,今年审计的发现了,去年我也转成本了,我是这样做的凭证,我还没有汇算清缴呢,我该怎么调整呢
老师,我开了25万9个点工程收入,成本材料也开了25万是13个点的进项票,是不是可以不交税?无需管税负率是多少?
老师,我收到材料的专票,13个点的,假如成本价税合计是113万,收入的发票价税合计160万也开出去了,那我结转成本是多少呢?
如果我是建筑行业的一般纳税人,收到13%的专用发票价税合计113000元(其中价款10万进项税13000元),又收到1%税率的普票价税合计50000万和3%税率的普票发票30000万元,那么,我的成本是10万+3万+5万=18万?还是需要再加上进项税1万3作为成本? 比如我开9%的工程专用发票218000(销项税18000价款20万),请问我的利润是20万-10万-3万-5万=2万吗?进项税1万8是成本吗?
老师请问申请信用等级重新评级,直接判D因素已经解除,一般多久能完事?
请问个体工商户中隶属关系选什么呢(市、区?)
老师你好,我咨询一个实际操作中的问题
老师 我们有个订单是定做的机器 合同84000 客户付了42000的预付款 现在机器达不到要求 客户退单了 但是预付款我们只退21000 那剩下的21000我们要开票给她们要怎么开呢
老师,看完题目如何判断用那个会计科目
老师,就是我上家公司答应给我多交一个月的社保和公积金,然后新公司说入职的那个月能交社保,公积金次月交,现在新公司要我再上离职证明去新公司上班,我要是带过去了还能在上一家公司交公积金吗
厂家返利我直接入了主营业务收入对吗?正确的是怎么做
老师,账面库存少,实际库存多,注销前如果开票,在没有进项的情况下直接开出缴纳13个点的增值税,然后结转成本少一点,利润出来交5个点的所得税,请问老师这样处理合适不?
老师按未来使用法跨年费用24年发生的费用报销,在25年报销,25年汇算清缴需要调增吗
马上要入职一家电商公司的税务会计,我应该怎么准备关于税务方面的知识?