直接反记账,更正以后,重新做报表

你好老师,新去年公司支付的保险代理人佣金会计没有去税局汇总代开发票,这些都是公司主营业务成本发票,今年也已汇算清缴,今年10月份我发现这些成本都没有发票,11月我到税局代开了发票备注是2019年的,现在开好的去年这些成本发票如何入账呢?
老师,这个是我去年5月做的凭证,当时做错了,我现在发现了,正确的做法应该是我铅笔写的数字,那今天我需要怎么调整,原材料都已经做成成品卖了,也结转销售成本了
老师,我们是一般会计准则,做建筑劳务,去年冒用11个人的身份证多了11万多的成本,今年人员投诉,7月去改了汇算清缴的表,减少成本,补交3万左右的税,分录我要怎么写呢
老师,我去年11月收到了一张代开的材料成本发票,是6万多,我错误入成本60万,正好多入成本54万,今年审计的发现了,去年我也转成本了,我是这样做的凭证,我还没有汇算清缴呢,我该怎么调整呢
老师,从代理记账接回来账,去年有未开发票的几百万没有确认收入,还有几百万成本票没有记成本,都是记的往来,这个我怎么调整一下呢,是做以前年度损益调整,然后汇算清缴补税,还是直接做23年的收入成本
老师:材料库房登记6万,计划报废6万材料,财务账上2万,这种情况需要怎么账务处理?
你好,个体户盈利77万,按照税点是几个点交多少税?
老师,在金蝶存货模块-凭证管理-生成凭证-销售收入(赊销)的生成凭证是根据什么纸档资料去核对的呢
老师,公司与公司之间,借款两百万,是不是需要签一份有息合同,缴纳相关税费啊
11月份的工资,12月份发,明年1月份才交个税,个税所属期是12月份,那到时候汇算清缴,以交税的时间来算嘛,就是交个税的所属期是1-12月份,还是按实际的工资所属的月份来算
老师,这个暂估成本是根据什么去暂估的啊,这家是卖乐器的,我看单独暂估了长笛就一万五千
码头杂费可以开进去国际运输服务费吗
老师,今年12月份买的车,25年所得税年报,能一次性折旧扣除吗?
老师,请问计提代建费收入的分录怎么做
问一下库存商品的期初余额怎么填写
我这个月有这个项目的材料发票,我直接冲回多入帐的54万可以吗
借:应付账款 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交所得税 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
老师,我不想所得税汇算清缴调增,我现在有材料发票,可以把这些发票用来补这54万吗?
关键是你这些材料是的采购日期是去年的才行呀