罚款一般不会的 只不过会形成异常,他会要求你们写说明改正

老师好!我们一直都是按实际业务入账,到了第四季度老板说年终利润要做到15万,但是我之前没有暂估点费用入账,第三季度应纳税所得额是45万元,累计缴纳了11万多的企业所得税,现在要申报第四季,如果按利润15万元计算那就是会有退税了,但是这样会引起税务稽查的注意,有很大风险。而且现现在全年的累计销售额有498万了。担心会被认定为一般纳税人。因为是物业公司进项比较少,如果认定成一般纳税人税负就高得多了。该怎么办?
老师好!请问一下,之前收的款做的预收款,没确认收入,付款时凭证就冲减的预收款,我现在才知道那样做是不对的,但是资产负债表上一直就挂着预收款,所以企业所得税申报时利润总额都一直是负数,没交过企业所得税,这样一直挂预收款也不行吧!现在确认收入,预收款是减少了,可是企业所得税申报表上只有营业收入,营业成本,利润总额这三项,收入40多万,而成本只有一万多,又没地方填费用,这样不是要效很多企业所得税吗?这个企业所得税报表要怎么样填呀?
老师,有没有这样的单位,从一月份开业经营到现在已经七月底了,收到过三次货物预付款,我还没有开过发票,因为我们是做光伏业务,电池安装调试都需要时间,如果今年都没有工程结束,我一直没有开发票,没有确认收入,年底有关系吗,对汇算清缴有影响吗?我增值税进项一直在做账的,就是没有抵扣,因为也没开票
老师我想请问一下,我们那个企业所得税那里,那那里第二季度我没有填那个,我没有填一二的累加就直接填了,第二季度是错的,但是已经是几年前的事情了,然后我现在要来补那个财务报表,我们财务报表里面的利润表我要怎么写,我要对应这个,将错就错还是说我得写正确的再进去,是不是我们里。抄送财务报表,这个利润表里面,这个主营收入和和支出,这个是不是要跟我们之前提交税局的那个一模一样,但是我之前提交的是错的,我没有一二季度累加,只单独写的第二季度而已。
老师:您好!我们公司属于分公司,是一般纳税人,用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交,销项没有错误,但进项金蝶软件没有做账,发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里,价税合计数直接做到了主营业务成本,所以销项大,进项少,出现了大的差异,老师想请教一下,怎么处理呢?
老师,酒店装修期间的水电费,到底是放在长期待摊费用那个装修工程里面,还是放管理费用里面。我也有点纠结,搞不清,我就问豆包,豆包说那个装修期间就不要放管理费用,要放在长期带摊那个装修工程里面。是这样吗?
3月份支付了笔投标保证金,4月份又支付了笔投标保证金,4月份退回3月份投标保证金会计分录
假如从工资里面直接扣工费,会计应付职工薪酬工资。其他应付款,工会经费,贷记银行存款,怎么平不了账?
我们是一家保健品供应链管理有限公司,经营范围是商务服务业,我们主要是为供应某个品牌给客户,从中收取服务费,开什么项目和税收编码呢
B公司给A公司投保,A转钱给B ,B再把钱转给保险公司,B赚中间的差价,保司开票给B,B开票给A,请问B如何开票给A,全额开还是差额开?会计分录如何做?
税务局申报的工会经费只有公司2%这一块;个人0.5%会费属于工会内部收费,税务系统不申报。麻烦老师帮忙解答,怎么做分录呢?
你好,请问工会会费是不是要交公司和个人的?怎么做分录?
我们是一家供应链有限公司,我们经营范围是商务服务业,我们是把某个医药公司的保健品供应给客户,那我们开什么发票呢
老师,我想问一下小规模强制转为一般纳税人的情况有哪些? 跟公户流水有没有关系
老师您好,去年九月的无票到这个月还没冲完,会有什么预警吗
那这样会被发现吗?
会的,你们开出去的每一笔发票,还有收到的每一笔发票税务那边都有监管
可是已经开了三个月了,没有什么异常,什么时候会发现异常呢
很晚的 一般都是 跨年发现
每个省份都是一样的吗
可以只写说明,不用把相关的发票全部红冲吧?
差不多 最好问你税务局 让那边给你建议