你好,没有业务的话可以零申报了
是这样的老师,我单位在报税系统中要提交财务制度,我填写那个表的时候,后面有一项是让填写“会计报名名称、报送期间、报送期限和会计报表类型”这个我不是很懂,你像我们单位每年都要做三大报表,是要全部填写到上面吗,还有这个报送期间,分了年、季、月,我们申报纳税的方式是季报,我是不是选择季就可以了
老师你好,我想问下我们公司以前是小规模纳税人是有收入,第三季度升一般纳税人,第三季度没有收入,增值税全年度怎么全部归0了,那我现在的企业所得税和财务报表,是接着前面的数据报,还重新安第三季度的数据申报。
我想问一下,单位承担个人部分的社保公积金,工资表上面应扣款项全部都是零,那我在纳税申报的时候,社保公积金那边也填写0吗?财务处理怎么弄?如果都按照实际的扣除跟工资表又对应不起来,会有税务风险吗?正确的做法是什么?
老师,您好,有这么一个情况,您看需要怎么处理,影响大吗,就是那个之前我们公司注册了一个公司(因为业务的需要),因为这个公司都是零申报,所以没有什么流水,所以每次都是零申报,但是去年第四季度的财务报表申报的时候我也是零申报,现在才发现这家公司银行流水里面四季度有几毛钱的利息,但是没有做到申报的财务报表里面,现在才发现,可是已经申报过四季度的所有税和报表了,现在应该如何处理呢
老师好,朋友的公司是小规模纳税人,22年5月从代账公司处接回账务了一直没找人继续做账,去年后3个季度的税是他自己到大厅申报的,增值税申报无问题,但是企业所得税表上全部填写的0,财务报表后面3个季度没有申报过,2022年的企业所得税年报他也是在大厅全部填写0申报。请问我现在建账是从今年1月建账比较好,还是从去年5月建账比较好?从去年继续接着建账需要修改去年的季度所得税报表和2022年的年度报表吗?
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
是没有业务,但是外面加油的吃饭的有开进账发票,这些需要管吗,还要不要做账,我公账没流水的,是不是财务报表都写0
原则上这些发上的是需要做到账里面
如果我不做会不会有问题,这些票是5月6月的,或者说,我把这季度的申报了之后,再把这些票做回记账可以的吗
也可以,年底之前能把这些票据做到账里就可以。
那到时这些发票的日期怎么做账呢,是不是还是要按回5月6月的来做,可以下一季度做回去吗,我可以加你微信吗,老师
下个季度做账的时候可以把这些单据做到账里就行。
这个真是抱歉,不能加微信的
但是发票是5月的哦,登记的日期到时写那个,然后帐户上没钱,那还需要做一个向股东借入的单子吗
对,五月份的回单做到下个季度也没影响了。等于贷方挂在其他应付款科目
什么帐户都没钱,那到时科目是不是写借方差旅费,然后贷方现金存款
您的账上要是有库存现金的话,可以贷方库存现金
如果没有,那怎么办呢,什么帐户都没有钱,到时发工资又怎么发,怎么记账
账上比如说没有银行存款也没现金 费用报下贷方只能是挂其他应付款
那如果以后一直帐户没钱,然后费用贷方挂其他应付款的话会有影响吗,之后又应该怎么处理呢
对,这种情况最好还是账上优先及时归还才行
还要还吗,如果一直不还进去可以吗,都是打算0申报的,但是又有费用,不还可以吗,那这次的申报财务报表可以全部填0吗
这个你要是想零申报的话,这些就暂时先不要做账。