您好, 不能,要把税费计提出来的
老师你好,请问一下小规模纳税人一个季度收入不超过30万,减免教育费附加和地方教育费附加。这个账上需不需要提现。分录怎么做。可以不做账务处理吗?
老师你好,请问一下小规模纳税人一个季度收入不超过30万,不用缴教育费附加和地方教育费附加。这个账上可以不做账务处理吗?
老师,小规模纳税人,季度不超30万,含开票收入跟未开票收入,在做账务处理的时候换算成不含税收入应该按3%换算还是1%呢
老师小规模每季度都不超过30万。你说他这一个季度是20万的话。可不可以销售收入直接做20万不计提增值税和附加税?发票的话税率是1%,可不可以按含税价做销售收入?
老师,请问公司开票季度未超过30万,账务处理时可以把不计提税费,直接做收入吗
老师,这里让下载模版,我下载完了,后面怎么操作
季度企业所得税是按季度填还是按年填?
老师您好,两家关联公司(同一法人),能否从A公司卖货给B公司,产品定价要怎么定?还有能否B公司代销A公司的货,A公司支付B公司手续费这样操作?
老师,我们公司请了事务所在报税做账,我是内账,我也绑定了办税员,他现在说他在电子税务局申请了一个代理权限,要我确认,我总感觉这个不妥,老师你觉得呢?是不是财务负责人确认的?
老师,请问信息技术服务费报什么印花税?
公司购入一辆汽车40万,汽车公司发票40万单月已经开进来了,单月付了15给汽车公司,后期的25万和利息付给融资租赁公司,没月付款里有本金和利息,这一系列要怎么做账
老师好!我们给客户做的玩具手板样品发票怎么开呢?
请教老师:公司收到咨询费(现金)1000,账务处理:借,库存现金 1000;主营业务收入 990、应交税费—应交增值税10 我不确定增值税10元是否正确,我们是小微企业,根据3%减按1%的政策算下来 是10元。请老师解答一下。谢谢
请问老师我们是物流公司,开票金额6万,收款金额5.8万,2000块钱是因为物流过程商品破损支付的赔偿金,对方就直接从6万物流费里面扣掉了,那这个差额怎么做账呢?应该确认多少收入?
老师好,1工厂厂区换灯的施工合同应该按哪个税目交印花税,2找其他公司维护设备的合同按哪个税目交印花税,3审计等咨询合同按什么税目交印花税,4购买图纸看板按什么税目交印花税
好的谢谢
那增值税申报的时候又减免了,怎么进行账务处理呢
借:应交税费
贷:营业外收入
谢谢老师
不客气,很高兴帮你