你好,按照你的正数销售额加上负数销售额合计填写就行。

你好,请问上个月开了一张票,税已经报完了,这个月发现票有问题,红冲了发票,报税的时候按照这个月销项减去红冲的金额吗?之前月份的纳税申报表需要调整吗?
老师,我1月份开了一张发票,2月份红冲了,这个月申报1月份的数据时发现这张发票的金额已经没有了,那我就按照新的数据申报吗?
请问,5月份冲红了4月份的一张发票税率6%,5月份月开的发票税率是13%,没有开6%发票,这个情况能申报吗?
请问增值税申报,5月份冲红了4月份的一张发票税率6%,5月份月开的发票税率是13%,没有开6%发票,这个情况能申报吗?有风险吗
老师 请教个问题 就是6月份有冲红的发票 有冲红4月份的 有冲红本月5月份的 这个我报税怎么报呀 按照实际的正数发票报吗
第一次做一般纳税人 如果1月份收到一笔服务发票 但是还没报销 可以先勾选进项吗 做账是:借:管理费用 应交增值税(进项) 贷:其他应付款(暂估) 2月份完成报销付款:红字冲上面凭证 再做借:管理费用 应交增值税(进项)贷:银行存款 对吗
季度缴纳的税费什么时候计提 企业所得税和土房产
您好老师,12月份暂估的,1月份发票到了,是冲红12月份凭证,重新录入就行吗
你好,老师,我有4张报关单,一张24年3月的,一张25年11月的,一张25年12月的,一张25年1月的,我第一步是先把发票开出来么?我们出口比较少,内销大,进项也不够,后面还要怎么做?
老师,企业给企业所在的行业支付的赞助费计入哪个科目?
季度缴纳的税费什么时候计提
老师,电脑怎么恢复原来的设置呢,因为调了很不好用
总工资代发,是分包申报个税分包给总包开发票哟
退付的个税手续费是不是要按照换算后的金额缴纳增值税
发票作废的,要入账吗 先做开好的 再红冲
意思是正数负数一起报? 不是说按照实际的正数来报吗
是的对的,可以这么理解的
不是 为啥要一起报啊 以前说冲红的按照当月的实际正数来申报税吗 为啥现在是负数正数加起来一起申报吗
他都是6月份的销售额,你都是在6月份开出来的。
6月份开了一个负数100,你不用管充的是几月份的,然后又开出来一个整数300,那你的实际销售额不就是200吗?
对啊 然后呢
然后你的销售额填写200就可以。
那我报税的时候就按照开出来的实际正数发票来报就可以了吗?这理解对没
是的对的,是这么理解的
那刚刚你回答说正数金额加上负数金额合计来申报 这是什么情况下这么做呢
你好,这个300-100不就是正数加负数 300➕(-100)
老师 现在系统开始 本月的运费也是冲红了 本月的冲红我就不做账了哈 冲红上学的才做账哈 那这个分录怎么做呢 麻烦老师写下分录
借应收账款负数, 贷主营业务收入负数、 应交税费负数 借库存商品借主营业务成本负数
老师 公司像个人借款这个怎么做分录啊 还利息的时候有怎么做呢
借银行存款,贷其他应付款,借财务费用贷银行存款
还的时候就是借 其他应付款 贷银行存款哈
是的,对的,是这么做的。
老师 1.收到股东再次打来的投资款分录怎么做? 2.出资款和投资款是一个意思吗 分录是一样的吗?
你好,借银行还款贷实收资本。
这个实收资本没有大于注册资本吧?
是一样的,这个都是一样。