你好,按照你的正数销售额加上负数销售额合计填写就行。
你好,请问上个月开了一张票,税已经报完了,这个月发现票有问题,红冲了发票,报税的时候按照这个月销项减去红冲的金额吗?之前月份的纳税申报表需要调整吗?
老师,我1月份开了一张发票,2月份红冲了,这个月申报1月份的数据时发现这张发票的金额已经没有了,那我就按照新的数据申报吗?
请问,5月份冲红了4月份的一张发票税率6%,5月份月开的发票税率是13%,没有开6%发票,这个情况能申报吗?
请问增值税申报,5月份冲红了4月份的一张发票税率6%,5月份月开的发票税率是13%,没有开6%发票,这个情况能申报吗?有风险吗
老师 请教个问题 就是6月份有冲红的发票 有冲红4月份的 有冲红本月5月份的 这个我报税怎么报呀 按照实际的正数发票报吗
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
意思是正数负数一起报? 不是说按照实际的正数来报吗
是的对的,可以这么理解的
不是 为啥要一起报啊 以前说冲红的按照当月的实际正数来申报税吗 为啥现在是负数正数加起来一起申报吗
他都是6月份的销售额,你都是在6月份开出来的。
6月份开了一个负数100,你不用管充的是几月份的,然后又开出来一个整数300,那你的实际销售额不就是200吗?
对啊 然后呢
然后你的销售额填写200就可以。
那我报税的时候就按照开出来的实际正数发票来报就可以了吗?这理解对没
是的对的,是这么理解的
那刚刚你回答说正数金额加上负数金额合计来申报 这是什么情况下这么做呢
你好,这个300-100不就是正数加负数 300➕(-100)
老师 现在系统开始 本月的运费也是冲红了 本月的冲红我就不做账了哈 冲红上学的才做账哈 那这个分录怎么做呢 麻烦老师写下分录
借应收账款负数, 贷主营业务收入负数、 应交税费负数 借库存商品借主营业务成本负数
老师 公司像个人借款这个怎么做分录啊 还利息的时候有怎么做呢
借银行存款,贷其他应付款,借财务费用贷银行存款
还的时候就是借 其他应付款 贷银行存款哈
是的,对的,是这么做的。
老师 1.收到股东再次打来的投资款分录怎么做? 2.出资款和投资款是一个意思吗 分录是一样的吗?
你好,借银行还款贷实收资本。
这个实收资本没有大于注册资本吧?
是一样的,这个都是一样。