
老师,补交20年无票销售5000元产生的税收滞纳金正常记入营业外支出,分录这么做是否正确 借:以前年度损益调整 贷:营业外支出 缴纳滞纳金 借:营业外支出 贷:银行存款
老师,补交了以前年度的印花税。电子税务局是按现在的日期申报缴纳的,做账时:借:税金及附加 贷:应交税费-印花税 缴纳时:借:应交税费-印花税 贷:银行存款等,这样做做合适吗
补缴2021年的企业所得税2320,税收滞纳金689.04。 借:利润分配~未分配利润2320 营业外支出~税收滞纳金689.04 应交税费~企业所得税23230 贷:应交税费~企业所得税2320 银行存款3006.04 请问这样写可以吗?
老师,刚刚补缴了去年的外汇合同付款的增值税和滞纳金,会计分录借 应交税费-应交增值税 借营业外支出 贷银行存款 对吗
老师你好,补申报的买卖合同印花税的滞纳金,交缴纳做分录就可以吧,借:营业外支出,贷:银行存款
老师,我们是卖空调的,就卖了两台15000 维修费20000我这个怎么开票 我能不能开9个点
老师,这月是不是报车船税呀,如何查看自己公司是否全部交了车船税了呀?如何确保没有车遗漏呀?
老师,跨了三年的发票可以红冲吗?
我们是一家保健品供应链管理有限公司,经营范围是商务服务业,我们主要是为某个品牌销售,并把品牌的货由品牌那边提供给客户给客户,从中收取服务费,开什么项目和税收编码呢
老师 公司在建厂房已完工 审批局发的 竣工验收备案表中 开工日期23.11月份 竣工验收日期是25.6月17日 发证日期是26.6.3日 请问老师 房产税的纳税发生时间是什么时候
请问老师,企业所得税申报时候,工资薪金那里是怎么填写呢,发生额是填写贷方的一级科目吗,发放是填写个税数吗
老师,酒店有个29万多的其他业务收入-租金收入,怎么结转其他业务成本呢?因为房东给了半年装修期免租,我们现在只交了押金,还没交租金
,资金账簿印花税暂时可 水利建设基金 旅行社购销合同印花税,可以借税金附加货银行存款吗
老师早上好,我这边是建筑公司,准备买个高压氧舱,可以吧
老师,上个月已经申报无票收入,现在要开发票,怎么做账呢?