是的,对的,是这么做的,全部都销售了,是的。

老师:请教一下分录:1、销售 借:银行存款2000 贷:主营业务收入 2000 借:主营业务成本--销售成本1080 贷:库存商品1080 2、计提 :借:库存商品1080,贷:应付账款1080 3、付款:借:应付账款1000,借:营业外支出--税费 80 贷:银行存款1080。现在库存商品相差80元,如何做分录调回来呢?
借管理费用职工薪酬500 制造费用职工薪酬1000 贷应付职工薪酬1500 借生产成本1000贷制造费用1000 借库存商品1000贷生产成本1000 借主营业务成本1000贷库存商品1000 计提2021年12月工资这种分录有错误吗
暂估库存商品结转成本时已做分录 借:库存商品1000 贷:暂估应付款1000 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000 后期如果收不到发票,是需要把上面的全部红字冲销,还是可以直接做以下分录更正呢 借:主营业务成本-1000 贷:暂估应付款-1000
请问下工业怎么结转销售成本,我的结转生产成本是 借:库存商品35万 贷:生产成本35万 销售商品时我的分录是 借:银行存款 12万 贷:主营业务收入是13万 那么现在我结转销售成本,借:主营业务成本 贷:库存商品 最后这个分录成本我应取那个数呢?
外购的商品送客户,商品不含税价格1000,税额130 赠送的分录: 借:销售费用-业务招待费1130 贷:主营业务收入 1000 应交税费-应交增值税-销项税额130 结转成本: 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000
银行流水2500万左右,现金流量表中销售商品收入1500万,中间差1000万,差哪了
老师,公司之间的临时借款需要交增值税吗?不收利息的
老师 ,出口退税没退的按内销的话 ,是按报关单总金金额*0.13补税吗?
老师好,金蝶软件里我有红冲,借:主营业务收入10 贷:应收账款10, 为啥我查科目余额表,这个主营业务收入的金额不会被减掉10.。 例,开票和红冲减完后,电子税局上查到开票了95,然后我做账后,科目余额表里查到主营业务收入显示105,但是我的利润表显示的营业收入又是95。
请问公司开具了一张3000万的商业承兑汇票、背书转让给A公司、然后A公司又将该汇票背书1000万给我公司、请问账务如何处理嘞?
劳务派遣差额征税是怎样开票的,工资社保的部分开没有税率的普票,差额部分开6个点还是5点的专票
老师你好,请问一下,修理公司固定资产拖车,吊车,这类的车折旧年限是多久啊?谢谢
假设我司是国内的贸易公司,现有一个国外客户,需购置设备,正常来说,我司是可以直接签署合同,国外客户作为买方,我司有出口资质,可以直接出口。但由于年成交量、利润过高,老板决定让客户先跟香港的外贸公司签署,然后香港公司再跟我们签署合同,把大部分利润留在了香港公司,由我们公司负责出口,但香港公司资料上跟我们的老板没有任何明面上的关联,请问这种特意转了一个贸易公司来操作的这种行为,合法吗
老师,我们是首单,2月份我确认收入了,开出了发票,那今天2月最后一天,我在电子税务局上做出口退税发票勾选?用途确认是今天必须做吗?还是3月份申报期之前就可以?我们款项还未全收到,退税可能还要过段时间
数电票,备注栏需要是一般户,如何设置情景模版,可以选择
那如果期初库存商品为2000,本期发生1000,主营业务收入起初为500,本期发生600,结转销售成本会计分录是以下会计分录吗? 借:主营业务成本1900 贷:库存商品1900
主营业务收入不会有期初的,他月末都是没有余额的。
用销售数量乘以入库单价,按照这个来计算成本。
是的 主要确认收入是吗 这个收入是不含税收入是吗
是的,对的,是这么做的。